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提問:老師,月底計(jì)提未交增值稅的時候,有加計(jì)抵減,這個分錄怎么做?

2023-09-15 21:21
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-15 21:27

你好,學(xué)員,加計(jì)扣除要做分錄的 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸其他收益或者營業(yè)外收入

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你好,學(xué)員,加計(jì)扣除要做分錄的 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸其他收益或者營業(yè)外收入
2023-09-15
借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅、貸、營業(yè)外收入。
2023-12-11
您好 請問單位需要繳納增值稅么?
2020-10-30
是在交費(fèi)的時候直接抵的。
2022-08-17
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除, 貸營業(yè)外收入 需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除, 最好是按月計(jì)提,你需要抵扣的時候再做第二個分錄,不抵扣的話,第二個分錄就不用做了。
2023-03-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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