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如果加計抵減計提不做分錄,未交增值稅是不是少了加計抵減這個金額?

2022-08-17 12:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-17 12:07

是在交費的時候直接抵的。

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快賬用戶6810 追問 2022-08-17 12:10

轉(zhuǎn)到未交增值稅,不是只有進項稅額,留抵稅額,和銷項嘛,但是加計抵減沒有記進去不是嗎?

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快賬用戶6810 追問 2022-08-17 12:10

我想不明白這個

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齊紅老師 解答 2022-08-17 12:14

財政部給的處理方法是這樣的,實際抵扣的時候 借應(yīng)交稅費,未交增值稅貸其他收入。

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快賬用戶6810 追問 2022-08-17 12:21

那賬上應(yīng)交稅費未交增值稅借方都多數(shù)了?

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快賬用戶6810 追問 2022-08-17 12:22

我沒接觸加計抵減行業(yè),昨天看了關(guān)于這方面的課程,想了一夜,想不明白,請教老師

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齊紅老師 解答 2022-08-17 12:23

沒有交的時候未交增值稅。在貸方交的時候在借方?jīng)]有余額,

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快賬用戶6810 追問 2022-08-17 12:25

不明白,能講再細點嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-17 12:42

期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候 。借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅, 在交納的時候抵扣就是上面分錄。

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快賬用戶6810 追問 2022-08-17 12:44

期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候是包括加計抵減的金額嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-17 12:46

不包括的呢? 加計的是交時直接抵了?? 借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅 借應(yīng)交稅費,未交增值稅,貸其他收入。銀行?

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齊紅老師 解答 2022-08-17 12:47

就是 期末結(jié)轉(zhuǎn)時沒有扣出來加計的金額? 加計的是交時抵的?

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快賬用戶6810 追問 2022-08-17 12:56

我懂了,未交增值稅是我們企業(yè)該交的,在交的時候才體現(xiàn)在加計抵減金額進其他收益,我最近學稅籌,學傻了都

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齊紅老師 解答 2022-08-17 13:03

好,是的,您這樣理解就對了。

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快賬用戶6810 追問 2022-08-17 13:04

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-08-17 13:08

?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?

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是在交費的時候直接抵的。
2022-08-17
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅100 ? ? 營業(yè)外收入-稅費減免20 貸:銀行存款80
2023-10-14
是的 這樣的分錄是對的?
2023-08-25
你好,借:應(yīng)交稅費—增值稅加計抵減   貸:其他收益
2019-11-04
借應(yīng)交稅費,未交增值稅貸營業(yè)外收入。
2021-10-21
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