借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。

計(jì)提是借應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入;加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)時(shí)計(jì)提分錄,那如果現(xiàn)在不寫分錄到實(shí)際抵減的分錄要怎么寫的呢,一樣的寫的嗎
老師 加計(jì)抵減的分錄這樣做對(duì)嗎 ?第一步計(jì)提時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-加計(jì)抵減 貸:營(yíng)業(yè)外收入 -加計(jì)抵減 第二步轉(zhuǎn)到銷項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-加計(jì)抵減
老師,原先計(jì)入銷項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)的稅額要轉(zhuǎn)出時(shí)計(jì)入的會(huì)計(jì)科目是:借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 這個(gè)分錄是在實(shí)際繳納增值稅的那個(gè)月寫的嗎?另外寫這個(gè)分錄要寫什么摘要?
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?我們公司直接按照最終要繳納的增值稅來計(jì)提增值稅,而不是進(jìn)項(xiàng)的加計(jì)抵減計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,這樣對(duì)嗎?
老師,加計(jì)抵減我們應(yīng)該適用5%,結(jié)果用了10%,現(xiàn)在已經(jīng)補(bǔ)交了稅款,分錄應(yīng)該怎么做,之前計(jì)提增值稅分錄是,銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=未交增值稅,計(jì)提稅金及附加分錄是,未交增值稅減過進(jìn)項(xiàng)的5%再乘12%,現(xiàn)在補(bǔ)了稅款以后。我不清楚怎么做分錄
請(qǐng)樸老師回答,請(qǐng)問付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫紅線嗎
老師,請(qǐng)問報(bào)個(gè)稅時(shí)的社保數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因?yàn)橄掳肽杲痤~會(huì)有點(diǎn)增加是吧,但是我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候一直忘記了統(tǒng)計(jì)就一直照舊報(bào)的。
國(guó)有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會(huì)給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對(duì)好賬,但是到付款時(shí)候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個(gè)到底沖收入還是做財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個(gè)月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會(huì)抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說我們申報(bào)的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報(bào),就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個(gè)工作日匯率,海關(guān)是上個(gè)月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對(duì)好賬,但是付完款,客戶對(duì)我們把尾數(shù)抹零不給,這個(gè)如何做賬
老師,電商商家對(duì)拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費(fèi)有疑問,應(yīng)該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財(cái)務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財(cái)務(wù)經(jīng)理面過了,老板一般都會(huì)問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對(duì)方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個(gè)月后才與對(duì)方變更合同改為公司名稱,那么前面三個(gè)月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?


那我在抵扣的時(shí)候也是這個(gè)分錄是嗎,我現(xiàn)在是填了這個(gè)加計(jì)抵減的表進(jìn)項(xiàng)的
你好,抵扣的分錄也是這個(gè)的,就抵扣當(dāng)月做。
比如你這個(gè)月申報(bào),九月份的直接在十月份做這個(gè)分錄。