是,這里的應付相當于預付

老師你好,正常采購設(shè)備付款,應該是借預付賬款,貸銀行存款,之前的人做的分錄是借應付賬款,貸銀行存款了,對嗎
老師,支付貨款,之前暫估入賬的,要轉(zhuǎn)回應付賬款嗎?還是直接用暫估賬款科目支付! 1)借:應付賬款-暫估-xx 貨:銀行存款。 2)借:應付賬款-暫估 貸:應付賬款-XX 借:應付賬款-XX 貸:銀行存款 2種哪種可行?
之前支付貨款的時候多支付了100快會計分錄 借應付賬款900 預付賬款100 銀行存款1000是這樣的嗎 那之后用預付賬款抵賬的時候怎么些會計分錄 是貸應付賬款100 銀行存款120 借應付賬款220 是這樣嗎?
老師,我之前支付的預付貨款現(xiàn)在重新退回公司,我應該怎么入賬?我之前做的是借:預付賬款,貸銀行存款
老師,我看之前接的賬,上面支付貨款的都是借:應付賬款,貸銀行存款,它這里的應付相當于預付嗎?
3月26日,企業(yè)將一張已持有30天,票面金額40000元,年利率為6%,90天到期的銀行承兌匯票向銀行貼現(xiàn),貼現(xiàn)率為10%。根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務編制會計分錄。
老師,我們是建筑安裝公司,企業(yè)所得稅報表中,應付職工薪酬=基本工資+福利費(工人伙食費+保險費+鍋碗瓢盆+洗漱用品+床單被套),個稅申報表申報的只有基本工資,現(xiàn)在我正在申報3季度的企業(yè)所得稅,有提示說兩者不一致,這個怎么辦呢?
老師有這樣一個公司私戶收錢私戶采購這樣公司風險大嗎?
個體收入32萬,經(jīng)營所得稅怎么算謝謝
我們拿客戶的紙箱,客戶拿我們的紙箱,都不開票,能不能相互抵消
老師,商貿(mào)公司印花稅,是根本每月購銷合同當月交對嗎
填報財務報表為啥系統(tǒng)沒有自動取數(shù),上期金額是填什么時候的,本期金額又是什么時候的數(shù)
老師,我們的進項票是花8個點2480元一噸開進來的,銷也是要8個點,2652元一噸開出去,我算了下貼錢呢扣了稅費,幫忙算下,寫下計算過程
老師你好,我公司要把舊車賣了,不開票,40萬,那我報增值稅銷售額怎么算,我們是一般納稅人,購進的時候已抵扣進項
財務報表里的應交稅費是什么意思
最后應付賬款的借方余額都十幾萬,是不是沒取得票,所以這里一直沒沖
是的,大概率是這樣的。