是,這里的應(yīng)付相當于預(yù)付
老師你好,正常采購設(shè)備付款,應(yīng)該是借預(yù)付賬款,貸銀行存款,之前的人做的分錄是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款了,對嗎
老師,支付貨款,之前暫估入賬的,要轉(zhuǎn)回應(yīng)付賬款嗎?還是直接用暫估賬款科目支付! 1)借:應(yīng)付賬款-暫估-xx 貨:銀行存款。 2)借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-XX 借:應(yīng)付賬款-XX 貸:銀行存款 2種哪種可行?
之前支付貨款的時候多支付了100快會計分錄 借應(yīng)付賬款900 預(yù)付賬款100 銀行存款1000是這樣的嗎 那之后用預(yù)付賬款抵賬的時候怎么些會計分錄 是貸應(yīng)付賬款100 銀行存款120 借應(yīng)付賬款220 是這樣嗎?
老師,我之前支付的預(yù)付貨款現(xiàn)在重新退回公司,我應(yīng)該怎么入賬?我之前做的是借:預(yù)付賬款,貸銀行存款
老師,我看之前接的賬,上面支付貨款的都是借:應(yīng)付賬款,貸銀行存款,它這里的應(yīng)付相當于預(yù)付嗎?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢您~
老師好,咨詢下,公司賬務(wù)處理:股票投資不核算數(shù)量,目前投資的股票分紅、送股,會計分錄,賬上怎么處理比較規(guī)范?
老師,您好~咨詢下,公司為小規(guī)模納稅人,辦公費用合計五千多,目前與對方供應(yīng)商溝通,可以減免一千,這樣發(fā)票在開具的時候,怎么體現(xiàn)一千多的優(yōu)惠~最后以四千多金額入賬處理~
請專業(yè)老師解答,小規(guī)模納稅人,按季申報增值稅,如果4.5月一個月開3萬,6月這個月開12萬,需要交增值稅嗎
老師,季度申報的時候,那個a表上的資產(chǎn)總額的季初跟季末是在哪里取數(shù)?
門窗銷售公司,帶安裝,請問要按完工百分比法做嗎?收到訂單后,找品牌廠家生產(chǎn),到貨入庫,再安排時間給客戶送貨安裝。大部分的1個月能搞完,有的要2月。
老師,請問下,資產(chǎn)負債表上的年初余額,期末余額是什么時候的,還有利潤表上的本年累計金額和本期金額?
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊是不是個備抵科目
老師,實收資本印花稅的稅種是營業(yè)賬簿嗎?多謝
老師,我現(xiàn)在七月份報稅,是不是從賬套里導(dǎo)出456月份的資產(chǎn)負債表和利潤表和現(xiàn)金流量表?對嗎?
最后應(yīng)付賬款的借方余額都十幾萬,是不是沒取得票,所以這里一直沒沖
是的,大概率是這樣的。