多了還是需要調(diào)整期初,看看具體原因是什么才能確定怎么調(diào)。
你好老師,起初建賬的時候借貸不平衡,放到未分配利潤來進行調(diào)賬,現(xiàn)在實在找不到原因了,未分配利潤掛了很大額現(xiàn)在要怎么處理
老師你好,我期初建賬時,科目余額有的沒整全,后期通過未分配利潤科目調(diào)整的,那我現(xiàn)在利潤表未分配利潤加上負(fù)債表期初未分配利潤,不等于我負(fù)債表期末未分配利潤了,怎么能讓他相等了啊
實在不明白以前年度損益調(diào)整怎么用,比如三月份發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整以前年度損益,借 以前年度損益調(diào)整,貸 未分配利潤,這時候未分配利潤不是記到三月了嗎,怎么會影響期初數(shù)呢?我就是不明白這個記賬怎么影響資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù),記在三月份是提現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤三月的本年累計數(shù)里面,怎么會影響期初數(shù)呢?
建賬的時候應(yīng)收賬款的期初數(shù)入多了,現(xiàn)在要進行調(diào)整,經(jīng)理說用未分配利潤沖銷,這意思就是借:應(yīng)付賬款 貸:未分配利潤?
老師,期初之前的費用多記了,用未分配利潤調(diào)整的,現(xiàn)在想沖回費用,用以前年度損益科目調(diào)整來記,怎么做分錄呢,轉(zhuǎn)入未分配利潤
老師,去年11月份給對方開了一張專票,結(jié)果對方每個月轉(zhuǎn)幾十元給我們,這樣下去兩年也平不了賬,這種情況我們應(yīng)該怎么辦呢?發(fā)票可以紅沖嗎?
老師,購入型號9*1,200公斤,單價4,200*4=800元 型號,8*1,300公斤,單價5,300*5=1500元,一共購入2300元,上面都是含稅價,這個暫估入庫怎么寫分錄
請問退回的個稅怎么入賬?是由于前期身份證號錯誤導(dǎo)致的
科技型中小企業(yè)需要立項嗎?
公司車輛已經(jīng)計提完折舊,現(xiàn)在報廢收到500元現(xiàn)金,怎么做賬
老師,進口的商品,提單是100噸,卸貨量是99噸,入庫入哪個量?
公司進來了300按照這個做成本可以嗎
老師,您好。我們在異地開了一個分公司,除了企業(yè)所得稅合并申報,其他增值稅附加稅都是當(dāng)?shù)乩U存,這分公司我們只要就是給總公司組裝某些成品,原材料都是總公司提供,分公司組裝好按總公司要求發(fā)給指定客戶那里。分公司不記材料進銷,總公司按件計加工費付分公司 ,這樣可以嗎
請教老師個問題,比如員工借款50,費用報銷單40,剩下10塊沒有還回來,是從出差補助或工資里扣掉的,這樣單位統(tǒng)計本月費用的時候按50統(tǒng)計還是40統(tǒng)計?
開了票這個錢公司收不回來了怎么做賬外處理