那個(gè)不能紅沖的,只能催收錢了
你好,老師我想問(wèn)下,去年我們給另外個(gè)公司開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票十五萬(wàn)多,但對(duì)方遲遲不付款怎么辦呢?我們這邊稅也扣了不少,對(duì)方估計(jì)也抵扣了吧
老師,我是一般納稅人,去年給對(duì)方開(kāi)過(guò)去的發(fā)票今天發(fā)現(xiàn)稅號(hào)寫錯(cuò)了,對(duì)方也一直沒(méi)有抵扣,我們?cè)趺醋瞿??直接把去年的發(fā)票紅沖到這個(gè)月就可以了是不
老師,我們和對(duì)方18年簽訂的合同,稅率那會(huì)是16%,之前給對(duì)方開(kāi)了部分票和對(duì)應(yīng)的貨和款,后來(lái)給對(duì)方又開(kāi)了一少部分的發(fā)票,對(duì)方一直不付款,說(shuō)讓我們沖紅,然后就沖紅了,現(xiàn)在涉及到稅率的問(wèn)題,我們這種情況可以給對(duì)方開(kāi)13%發(fā)票合理嗎?這種情況我們應(yīng)該怎么確定我們實(shí)際的收入?
收到對(duì)方當(dāng)月開(kāi)具的電子普票,然后對(duì)方紅沖了,我在查驗(yàn)平臺(tái)查了幾次都能正常查到這張發(fā)票,但是在認(rèn)證平臺(tái)有顯示這張票紅沖了,如果我不進(jìn)去認(rèn)證平臺(tái)看我就不會(huì)知道這張票紅沖了,應(yīng)該怎么避免這種情況,不知道的話我們到手的發(fā)票即使被紅沖掉了也照樣用了
10月份對(duì)方以個(gè)人名義買了我公司的貨物113000元,并且以個(gè)人賬戶付的款。我10月份做了無(wú)票收入。11月份對(duì)方又讓以他們公司的名義開(kāi)票113000,公司出納不知情的情況下就又給他開(kāi)了113000元,開(kāi)的他們公司抬頭。我現(xiàn)在做11月賬時(shí)發(fā)現(xiàn)不對(duì),這樣不就相當(dāng)于我公司確認(rèn)兩次收入,交兩次稅嗎,這種情況我應(yīng)該怎么處理呢?
老師,就是抖音上面我們賣貨,是不是賣一單可以開(kāi)一張發(fā)票,這個(gè)有沒(méi)有什么更好的辦法
采購(gòu)醫(yī)院體檢服務(wù)需要交印花稅嗎,如果需要屬于哪個(gè)稅目
退稅到銀行分錄謝謝老師
你好!老師,請(qǐng)問(wèn)總公司收到財(cái)政專項(xiàng)資金,如何撥部分專項(xiàng)資金給子公司?
老師,問(wèn)一下,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完,只剩下凈殘值了,現(xiàn)在我們單位準(zhǔn)備注銷了,這個(gè)固定資產(chǎn)余額跟累計(jì)折舊余額怎么做?
老師,廣告發(fā)布費(fèi)怎么開(kāi)發(fā)票?
老師好,供貨商4月本來(lái)應(yīng)該給我開(kāi)2萬(wàn)的發(fā)票,他們開(kāi)了一張開(kāi)錯(cuò)紅沖了,我現(xiàn)在直接把三張發(fā)票放在一起入賬可以不
老師,我怎么在稅局系統(tǒng)查一下近期的報(bào)表
老師您好,初創(chuàng)一人股東商貿(mào)有限公司,法人是60以上人員,需要進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)嗎?發(fā)生采購(gòu)1臺(tái)設(shè)備,到貨 了,需要申報(bào)印花稅嗎?印花稅怎么怎么申報(bào)
老師,我是一般納稅人,比如我這個(gè)月銷項(xiàng)稅額產(chǎn)生2萬(wàn),然后進(jìn)項(xiàng)稅額只有1萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額不夠抵扣,如果在這個(gè)月報(bào)稅期截止之前,對(duì)方公司把剩下的進(jìn)項(xiàng)開(kāi)進(jìn)來(lái),我可以用月初開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票抵扣嗎?
啊?拿他們沒(méi)辦法嗎?
對(duì)呀,你再紅沖就屬于惡意紅沖了哈
唉:-(好吧~_~,謝謝老師提醒
不客氣,祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。