你好,這個(gè)要賣掉了。處置掉。
你好,我們公司要注銷,固定資產(chǎn)已經(jīng)足額計(jì)提完,沒有殘值,資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)凈值是0了,但是明細(xì)賬里固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊余額都是20萬(wàn),因?yàn)楣疽N,賬里要做借累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)這個(gè)分錄嗎
老師,我的疑惑是計(jì)算 固定資產(chǎn)的應(yīng)提折舊額=固定資產(chǎn)原值-凈殘值-減值準(zhǔn)備。這里已經(jīng)減過(guò) 減值準(zhǔn)備了。但是計(jì)算固定資產(chǎn)賬面價(jià)值的時(shí)候=固定資產(chǎn)原值-累計(jì)折舊-減值準(zhǔn)備,又減了一次減值準(zhǔn)備 就減了兩次了
老師。請(qǐng)問(wèn)一下我從報(bào)表上怎么看固定資產(chǎn)折舊完了???這個(gè)期末余額跟期初余額一樣的,是折舊完了嘛?我看明細(xì)賬2023.4月是283000,2024年現(xiàn)在看還是這個(gè)數(shù)。資產(chǎn)負(fù)債表累計(jì)折舊折滿了。算折舊完了吧
老師問(wèn)一下,我們買了臺(tái)電腦5500元,折舊也折舊了5500元,現(xiàn)在固定資產(chǎn)借方余額是5500元,累計(jì)折舊貸方余額5500元,我們這個(gè)單位現(xiàn)在要注銷了,這樣這臺(tái)電腦還需要做會(huì)計(jì)處理嗎?
老師,我司要稅務(wù)注銷,固定資產(chǎn)有臺(tái)車折舊已經(jīng)計(jì)提完了,剩下5萬(wàn)多的凈殘值,這個(gè)怎么處理?
我們銷售給客戶的產(chǎn)品發(fā)票已開,客戶說(shuō)部分質(zhì)量有問(wèn)題,索賠款開了3萬(wàn)多的收據(jù)給我們?nèi)胭~,我們要求開發(fā)票不要收據(jù),對(duì)方說(shuō)收據(jù)可以入賬的,做營(yíng)業(yè)外支出,問(wèn)這符合正常操作嗎
金額都一致,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,一般納稅人,出售2021年購(gòu)進(jìn)的固定資可以享受3%減按2%嗎
開“不征稅”發(fā)票,必須是先收到預(yù)付款,才能開“不征稅”發(fā)票嗎?
個(gè)體工商戶的稅務(wù)怎么申報(bào)
個(gè)稅怎么申報(bào)的有流程嗎?
個(gè)人所得稅申報(bào)流程是什么
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,這題中,應(yīng)收票據(jù)減少20萬(wàn),那對(duì)應(yīng)的應(yīng)該也是銀行存款減少,應(yīng)付職工薪酬減少也是對(duì)應(yīng)的銀行存款,預(yù)收賬款增加也是對(duì)應(yīng)的銀行存款,這三都涉及到經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流,為什么還要算這三,怎么理解,其它我理解的是沒有涉及現(xiàn)金流,所以得調(diào)整
退稅的整個(gè)流程,以及如何把貨物包裝成能退稅的
老師我們企業(yè)一般納稅人變成農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除辦法的納稅人,那銷售時(shí)開出的發(fā)票怎么抵扣自開的收購(gòu)小票呀
老師,除了廢鐵了,怎么直接做零?
你好,1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
老師,只剩下凈殘值了,這個(gè)分錄怎么寫?
你好,你賣掉賣了多少錢?
還沒賣,就當(dāng)東西沒有了,怎么做?
你好,借,營(yíng)業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理。
就寫這樣一筆就可以了嗎?
你好,先寫第一筆。借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)I
然后再做上面的營(yíng)業(yè)外支出
那我有很多的固定資產(chǎn),每一個(gè)固定資產(chǎn)都這么寫嗎?
你好,是的,都是這樣做。
不能累計(jì)起來(lái)一起做嗎?
你好嗯,可以的呀 ,你可以做個(gè)表,然后按表上的數(shù)據(jù)累計(jì)
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。