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建賬的時候應(yīng)收賬款的期初數(shù)入多了,現(xiàn)在要進(jìn)行調(diào)整,經(jīng)理說用未分配利潤沖銷,這意思就是借:應(yīng)付賬款 貸:未分配利潤?

2022-09-16 08:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-16 08:32

你這個是沖銷的是應(yīng)付賬款,應(yīng)收是相反的分錄

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快賬用戶9793 追問 2022-09-16 08:35

應(yīng)收金額是在借方紅字的

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齊紅老師 解答 2022-09-16 08:37

可以的,就那樣處理就是了

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快賬用戶9793 追問 2022-09-16 08:37

借:應(yīng)付賬款(紅字) 貸:未分配利潤 這樣是不是沒有問題的?

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快賬用戶9793 追問 2022-09-16 08:37

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-09-16 08:38

這個都是藍(lán)字,怎么是紅字呢?

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快賬用戶9793 追問 2022-09-16 08:40

在用友上不是用負(fù)數(shù)的嗎?用了負(fù)數(shù)就變成了紅字了 借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù)) 貸:未分配利潤正數(shù)

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齊紅老師 解答 2022-09-16 08:44

你這個分錄就是正確的呀,

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快賬用戶9793 追問 2022-09-16 08:44

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-09-16 08:46

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你這個是沖銷的是應(yīng)付賬款,應(yīng)收是相反的分錄
2022-09-16
對的,是的,匯算清繳需要調(diào)整的,這個攻擊關(guān)系不一致,可以忽略,只要做了利潤分配,或者是以前年度損益調(diào)整都會影響。
2022-11-11
小企業(yè)會計準(zhǔn)則按照你寫的 企業(yè)會計準(zhǔn)則以前年度損益調(diào)整來做。
2023-08-29
同學(xué)你好 最好通過以前年度損益調(diào)整 過一下 后期統(tǒng)計數(shù)據(jù) 匯算所得稅 可以通過這個科目進(jìn)行核對
2020-09-19
?你好;? ? ? ?你是小企業(yè)會計準(zhǔn)則還是什么準(zhǔn)則; 好判斷; 你分錄 看著不對哦? ?
2022-05-24
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