你這個是沖銷的是應(yīng)付賬款,應(yīng)收是相反的分錄
中途建賬,對于已完工工地,還有一些應(yīng)付款沒有確認(rèn),所以建賬時期初應(yīng)付款沒有登記,為了試算平衡,所以登記在未分配利潤中,現(xiàn)在產(chǎn)生了支付,我可不可以第一步:借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付賬款, 然后借:未分配利潤,貸:以前年度損益,但是發(fā)現(xiàn)這兩步綜合就是:借:未分配利潤,貸:應(yīng)付賬款,那么現(xiàn)在我公司實實在在付款了,我可不可以直接登借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,綜合又得借:未分配利潤,貸:銀行存款?還是說要分開登,體現(xiàn)出來呢
去年12月應(yīng)計入固定資產(chǎn)-電腦的4400元我沒看到入庫單就計入管理費用了,現(xiàn)在要調(diào)賬。應(yīng)該怎么處理?我現(xiàn)在這樣做,但是感覺不對//借:固定資產(chǎn)-電腦4400;貸:利潤分配-未分配利潤-利潤調(diào)整4400//借:利潤分配-未分配利潤4400;貸:利潤分配-未分配利潤-未分配利潤
建賬的時候應(yīng)收賬款的期初數(shù)入多了,現(xiàn)在要進(jìn)行調(diào)整,經(jīng)理說用未分配利潤沖銷,這意思就是借:應(yīng)付賬款 貸:未分配利潤?
老師,2021年有個分錄做錯了,直接做了費用,但是實際是應(yīng)付賬款,錯誤分錄,借:管理費用,貸:銀行存款,然后在2022年的時候做了調(diào)整分錄,借:利潤分配-未分配利潤(紅字),貸:應(yīng)付賬款,那這樣調(diào)整對嗎?可是資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤不等于凈利潤+期初未分配利潤了
沖減完去年多記的管理費用,然后調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤期初數(shù),調(diào)完后發(fā)現(xiàn)期初資產(chǎn)總額和期初負(fù)債所有者權(quán)益總額不一樣,是怎么回事。去年科目(借管理費用貸銀行存款),今年沖減科目(借:銀行存款貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤分配-未分配利潤),初了調(diào)整利潤分配期初數(shù),還要調(diào)整其他的嗎
老師,您好,我在做5月份的賬的時候,只是計提了工資,編制分錄如下: 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 5月有個稅,但是我只是申報了,沒有在分錄里面體現(xiàn)出要交個稅來,現(xiàn)在我在做6月份的賬的時候,我是否可以這樣做分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 然后又是計提個稅分錄 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 我這樣把5月份的個稅算在6月份里面,是否可以?
老師: 我想問一下:我們平時不發(fā)工資,員工要用錢都是預(yù)支,年底發(fā)工資。平時按工資表申報個稅。那年底發(fā)工資時個稅如何申報。要繳納個稅嗎?
老師好,請問利潤表上主營業(yè)務(wù)稅金及附加包含印花稅嗎
雙2/3是什么意思 解釋一下吧
公司收到個人所得稅代扣代繳手續(xù)費,需要開發(fā)票對嗎
老師:新公司怎樣設(shè)置科目
請問老師;稅局提示,費用率變動異常。請問影響費用率變動的因素有哪些?該怎樣向稅局解釋?謝謝!
老師我去年調(diào)了減了一筆收入,不應(yīng)該調(diào),現(xiàn)在需要調(diào)回我應(yīng)該怎么做
老師您好,我想咨詢一下,就是建筑行業(yè)被掛靠公司用的那個掛靠用的是專門的掛靠軟件還是自己手動做的那個表格呢
什么情況下一定要過度應(yīng)付職工新酬的,過度應(yīng)付職工薪酬的是不是一定要報個稅,如果分不出每人發(fā)放多少金額呢
應(yīng)收金額是在借方紅字的
可以的,就那樣處理就是了
借:應(yīng)付賬款(紅字) 貸:未分配利潤 這樣是不是沒有問題的?
好的,謝謝
這個都是藍(lán)字,怎么是紅字呢?
在用友上不是用負(fù)數(shù)的嗎?用了負(fù)數(shù)就變成了紅字了 借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù)) 貸:未分配利潤正數(shù)
你這個分錄就是正確的呀,
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復(fù)