你好,實際消費了是500嗎?如果是的話可以的。
公司預(yù)付了兩個月的房租未收到票,可以在這個月暫估這兩個月的費用嗎?付款時分錄:借預(yù)付賬款,貸銀行存款。然后再做個分錄:借管理費用-暫估款 貸:預(yù)付賬款這樣可以嗎
預(yù)付供電公司本月電費,取得增值稅專用發(fā)票上注明金額3000元,進項稅額390元。當(dāng)天收取某酒店電費1000元沖銷企業(yè)招待費。 會計分錄:借:預(yù)付賬款 3000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)510 貸:銀行存款 3510 借:銀行存款 1000 貸款:管理費用1000 請問如何調(diào)賬
老師7月6號張三借2000元給公司交辦公室電話費,6號取得發(fā)票進行到財務(wù)核銷,我做分錄如下 借:其他應(yīng)收款-張三2000 貸:銀行存款2000 借:管理費用-2000 貸:其他應(yīng)收款-張三2000 這樣做分錄對吧。 第二個案例:我們給順豐月結(jié)7月7號收到順豐快遞發(fā)票1094元。7月8日支付款項給順豐,分錄如下 借:管理費用/快遞費1000 應(yīng)交稅費/進項稅額94 貸:應(yīng)付賬款/順豐速運公司 借:應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸:銀行存款 這分錄沒問題吧。 或是直接做 借:管理費用快遞費, 貸:銀行存款。對嗎
本月支付電費10000元,借:預(yù)付賬款10000,貸:銀行存款,收到發(fā)票借:管理費用-水電費1萬,貸:進項1000,預(yù)付9000,這個分錄正確嗎?收到的預(yù)付怎么沖不了1萬的
老師, 請問下,公司水電費以預(yù)存的方式扣的, 比如存1000元, 然后月末收到發(fā)票500元, 這個怎么做分錄呢?借預(yù)付賬款1000,貸銀行存款1000,借管理費用-電費,進項, 貸預(yù)付賬款500,這楊對嗎
客戶下的合同品名是番茄,因為是供應(yīng)鏈系統(tǒng)下的單,所以供應(yīng)商的送貨單也是番茄,可是供應(yīng)商又按照自己內(nèi)部品名西紅柿開了發(fā)票,就是合同和送貨單一樣,發(fā)票按供應(yīng)商品名開,實際上是一個東西,可以嗎
請問老師,甲單位從養(yǎng)殖戶購入海參,甲單位經(jīng)過泡發(fā)后,再出售給各個飯店,請問甲單位從養(yǎng)殖戶購入時,是不用繳納印花稅的對吧,那再經(jīng)過加工后,出售給餐廳的時候,需要繳納印花稅么,沒有簽訂合同,但是是給餐廳開發(fā)票的。
老師 您好 去年一個管理費用70多萬 當(dāng)初做賬 管理費用 70萬 今年這部分發(fā)票沖紅 錢也退了 如何做賬?幫我寫一下分錄
公司未做稅務(wù)登記要做工商年報嗎
老師好,我這邊是醫(yī)院的財務(wù),我們醫(yī)院跟同仁堂合作,他們向我們提供中藥和代煎中藥的服務(wù),那同仁堂是開什么類型的發(fā)票給到我們醫(yī)院呢?
你好老師,我公司只有一臺2023年采購固定資產(chǎn)14000元,2024年1月-5月折舊金額5000元,2024年6月固定資產(chǎn)清理9000元,賬面沒有固定資產(chǎn)余額了,請問2024年匯算清繳,資產(chǎn)折舊攤銷表格,資產(chǎn)原值,本年折舊攤銷,資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)應(yīng)該怎么填
老師,我申報個稅失敗,申報反饋信息:姓名[***],證件號碼[321028197******]的以下數(shù)據(jù)校驗不通過: 是否扣除減除費用為是時,“正常工資薪金”中的“基本減除費用”應(yīng)等于[5000],實際填寫的是[0]
員工工傷報銷醫(yī)藥費,沒法走保險,生產(chǎn)部的,我記制造費用嗎
老師好,香港籍的員工在大陸兼職,個人所得稅稅怎么交?減除還5000嗎?做匯算時還要兩地合在一起嗎做嗎
老師您好,2024年12月計提了年終獎50萬,2025年1月發(fā)放了一部分,2025年5月申報全年一次性性獎金。領(lǐng)導(dǎo)讓賬上沖2024年12月計提的年終獎??梢詥?/p>
出來賬單是500元,開了500的票,這種情況
可以的,可以這么做。