同學(xué),你好 申報個稅的時候按照實(shí)際發(fā)放的工資申報了個稅,那你填社保了嗎?
請問老師,個人承擔(dān)單位部分和個人部分的社保,發(fā)放工資時候也是按照扣除全部社保金額的實(shí)際工資發(fā)放的,那這個申報個稅時候要怎么申報呢
老師您好,請問最近算個稅的時候才發(fā)現(xiàn)之前5-10月份申報個稅的時候按照實(shí)際工資去申報了,這要怎么辦?
老師,每個月申報個稅必須跟實(shí)際發(fā)放時間點(diǎn)相對應(yīng)嗎?之前我們一直是每個月最后一天發(fā)放當(dāng)月的工資,這樣申報個稅就是正常申報。這個月開始,我們要15號才發(fā)放上個月的工資,在時間上有點(diǎn)偏差,那我現(xiàn)在申報7月份的個稅做0申報嗎?還是按照實(shí)際發(fā)放金額去申報?
老師,申報個稅的時候按照實(shí)際發(fā)放的工資申報了個稅,后面才發(fā)現(xiàn)要在保險扣除之前申報,現(xiàn)在怎么辦呀
老師,申報工資薪金個稅是按應(yīng)發(fā)工資(扣除五險一金前)還是實(shí)發(fā)工資(扣除五險一金后)申報。另外,可以不按計提的申報,而按照本月實(shí)際發(fā)放到員工賬上的金額申報嗎?
老師:有出口,但無內(nèi)銷的外貿(mào)企業(yè),6月份取得鐵路電子客票,票價81元。如何進(jìn)行申報和做賬?
請教老師:公司6月有一筆主營業(yè)務(wù)收入,收到咨詢費(fèi)1000現(xiàn)金。未開具發(fā)票。會計核算后 借,現(xiàn)金1000;貸,主營業(yè)務(wù)收入990.10,應(yīng)繳稅費(fèi)—增值稅9.9。當(dāng)前遇到的問題是如何填寫增值稅及附加稅費(fèi)申報表。而且還發(fā)現(xiàn)除了主表外,還有附列資料(一)、(二)、增值稅減免稅申報明細(xì)表。請老師分別指導(dǎo)一下。謝謝
老師,2季度的利潤表,為什么不顯示1季度的所得稅呢?
工會的經(jīng)費(fèi)按哪個標(biāo)準(zhǔn)交
現(xiàn)代服務(wù)*促銷服務(wù)費(fèi)屬于平臺服務(wù)費(fèi)還是推廣費(fèi)
激光、光電子技術(shù)研發(fā);光機(jī)電一體化設(shè)備制造、銷售、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);軟件開發(fā);計算機(jī)軟硬件及外部設(shè)備、家用電器、日用百貨、建筑材料銷售;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國家禁止或限制進(jìn)出口的貨物及技術(shù))。(依法須經(jīng)審批的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門審批后方可開展經(jīng)營活動),老師我們公司這個經(jīng)營范圍可以開機(jī)械設(shè)備嗎
農(nóng)民專業(yè)合作社有稅費(fèi)產(chǎn)生應(yīng)該計入哪個科目?
計提并繳納社保分錄怎么寫
老師,你好,請問個體戶交經(jīng)營所得,填的成本費(fèi)用已經(jīng)包括工資了,結(jié)果得出的利潤,還要減除3萬元,那是不用交稅了
收到一張發(fā)票天貓平臺-信息技術(shù)服務(wù)*違約金的專票,這種可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
沒有填社保
之前沒注意這個問題,所以就整麻煩了
同學(xué),你好 你之后按照應(yīng)發(fā)工資申報,然后填社保
老師,那之前那些咋辦
同學(xué),你好 之前的不管
那會不會怎么樣呢
同學(xué),你好 不會,這個沒有少報個稅
但是老師,我計提的工資就少了,我在更正分錄時,按照應(yīng)發(fā)工資計提在當(dāng)月,這樣對嗎
同學(xué),你好 嗯嗯是的
好的,謝謝老師
不客氣,回答滿意請5星好評,謝謝