同學(xué),你好 可以去更正
老師,上月給員工發(fā)工資,這個(gè)月申報(bào)個(gè)稅,當(dāng)時(shí)手工計(jì)算個(gè)稅和申報(bào)的時(shí)候不一樣,個(gè)稅已經(jīng)在發(fā)工資的時(shí)候扣下來了而且員工也都離職了,現(xiàn)在是按照應(yīng)發(fā)申報(bào)還是按照實(shí)發(fā)申報(bào)?
我這邊工資少算了個(gè)稅,實(shí)際申報(bào)時(shí)候才發(fā)現(xiàn),要怎么調(diào)賬???11月報(bào)10月發(fā)工資的個(gè)稅,工資在10月份發(fā)的,個(gè)稅是代扣代繳的,少扣了一個(gè)人的
老師您好,請問最近算個(gè)稅的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)之前5-10月份申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候按照實(shí)際工資去申報(bào)了,這要怎么辦?
10月份的工資1月份才發(fā),當(dāng)時(shí)申報(bào)的工資比現(xiàn)在實(shí)際發(fā)放的要少,是需要更正個(gè)稅申報(bào)嗎?之前還預(yù)交了個(gè)稅的,該怎么處理?
你好,老師,請問一下,我們現(xiàn)在3月份是剛發(fā)1月份工資,然后個(gè)稅是按收付實(shí)現(xiàn)制的,那4月份去申報(bào)3月份收到1月份工資的個(gè)稅,那問題來了,申報(bào)個(gè)稅是按實(shí)發(fā)工資還是應(yīng)發(fā)工資,還有4月份去申報(bào)收1月份的工資,那個(gè)稅這個(gè)要什么時(shí)候去扣
小規(guī)模物流公司在沒有成本票的情況下,開具40萬發(fā)票,要交多少稅款?
老師,如果25年一季度的未開票收入沒有申報(bào),增值稅報(bào)表,只是報(bào)了電子稅務(wù)系統(tǒng)的開票,也沒有做賬,資產(chǎn)負(fù)債表按零申報(bào),企業(yè)所得稅也沒上稅。這二季度做了賬,申報(bào)的時(shí)候是否需要更改一季度的增值稅報(bào)表,和資產(chǎn)負(fù)債表等所有報(bào)表?這些企業(yè)都是小規(guī)模,藥店或者服務(wù)行業(yè),如果更改表表后的時(shí)間是現(xiàn)在的,是否會(huì)產(chǎn)生罰款
老師,我申報(bào)個(gè)稅發(fā)現(xiàn)有個(gè)員工工資超過五千了,我現(xiàn)在讓他下載那個(gè)個(gè)稅app,填專項(xiàng)附加扣除,我這邊申報(bào)可以抵稅么?來得及不 不是說得年初添加?
老師,現(xiàn)在還有沒有“發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)”了?
老師,現(xiàn)在,稅控用戶報(bào)稅的操作界面,是“國家稅務(wù)總局山東省電子稅務(wù)局”,還是“全國統(tǒng)一規(guī)范電子稅務(wù)局”?
老師請問收到存款利息和有沒沒有財(cái)務(wù)費(fèi)用支出寫憑證有區(qū)別嗎?是不是借:銀行存款、借財(cái)務(wù)費(fèi)用紅字,或借:銀行存款、貸財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入啊?
21年-22年部分員工工資24年才發(fā)放的,25年做24年匯算清繳要把這部分工資調(diào)減嗎
老師,稅務(wù)師考試一共考幾科?幾年過?
機(jī)考上面的科學(xué)計(jì)算機(jī)的使用方法有視頻嗎?
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對嗎?
這個(gè)要怎么更正
我想說影響大不大,明年匯算清繳會(huì)不會(huì)有影響
同學(xué),你好 有影響的
能不能回答的詳細(xì)一些
因?yàn)槭前磳?shí)發(fā)工資申報(bào)了,如果我1月申報(bào)12月的稅金的時(shí)候把前面少交的工資部分補(bǔ)進(jìn)去一起申報(bào)可不可以
同學(xué),你好 去稅務(wù)局更正,因?yàn)槟阒疤畹牟粚?,對明年匯算清繳有影響