在具體的什么問(wèn)題。
@郭老師回答,謝謝啦!@郭老師回答
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一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤(rùn)是不是就是收入減去支出 把往來(lái)借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說(shuō)收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體,他們?cè)谑盏降臅r(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺(tái)賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)我公司采購(gòu)了一批貨物,因?yàn)闆](méi)有付款,所以對(duì)方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),但是貨物已經(jīng)在我倉(cāng)庫(kù)了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開(kāi)的,我現(xiàn)在要開(kāi)給客戶,在新增貨物信息的過(guò)程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來(lái)的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問(wèn)這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬(wàn)的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬(wàn)的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫了:可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬(wàn),我覺(jué)得這里有問(wèn)題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問(wèn) 如果預(yù)收款的對(duì)象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問(wèn)一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師您好,非貨幣市場(chǎng)模式,請(qǐng)幫我舉個(gè)例子
異市調(diào)撥視同銷售的會(huì)計(jì)分錄怎么寫,可以舉例說(shuō)明嗎?不知道增值稅該怎么登。
2.銷售退回的貨,報(bào)廢了,如何做賬,沒(méi)開(kāi)銷售紅沖的發(fā)票
這是調(diào)撥給分公司嗎? 收費(fèi)嗎
借銀行存款負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 借庫(kù)存商品,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù), 借營(yíng)業(yè)外支出,貸庫(kù)存商品。
3.以前年度誰(shuí)知道啥原因,也沒(méi)發(fā)對(duì),直接調(diào)營(yíng)業(yè)外收入可以是嗎 可以的,可以這么做的。 以前年度的23年入營(yíng)業(yè)外收入,還是以前年度損益 轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn) 營(yíng)業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。 他這屬于以前年度的增值稅不知道為啥多了,了嗎沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)免稅的營(yíng)業(yè)外收入,不應(yīng)該入以前年度損益嗎,不是今年發(fā)生的啊
你好,你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的嗎?
對(duì)是是的
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)匯算清繳,納稅調(diào)增,有利潤(rùn)別忘了交所得稅。
你看一下你上一個(gè)月是正常的嗎?你們申報(bào)的時(shí)候都是在一個(gè)里面申報(bào)吧。 對(duì),在同一個(gè)界面,這次是第一次申報(bào)
之前交的月份也是正常的嘛,那你問(wèn)一下你社保局那邊吧
直接人工你自己去統(tǒng)計(jì) 這個(gè)有什么方法,就是你生產(chǎn)一個(gè)產(chǎn)品用多少工資,你支付給職工多少工資,這個(gè)去計(jì)算 生產(chǎn)a產(chǎn)品用多少材料,這個(gè)知道吧,領(lǐng)料單上面都有。 就是直接人工和直接材料,剩下的就是制造費(fèi)用,這個(gè)制造費(fèi)用包含了很多。車間、辦公室所有的支出,二線職工的工資、房屋租金、水電費(fèi)、設(shè)備的折舊等 老師我是想弄明白人工單價(jià)的產(chǎn)生,不是直接人工,人工單價(jià)是怎樣取數(shù)算出來(lái)的,我知道的是涉及到產(chǎn)品工藝,但具體就沒(méi)弄明白了
那生產(chǎn)一個(gè)產(chǎn)品,你給工人多少錢?你算不出一個(gè)產(chǎn)品的來(lái),你算生產(chǎn)這一批產(chǎn)品工人的工資是多少,這個(gè)知道嗎?你這個(gè)我們沒(méi)法給你算。
又不是發(fā)到我們手里的,怎么給你算。
為什么電子稅務(wù)局單位參保信息有失業(yè)險(xiǎn),員工保保信息沒(méi)有,申報(bào)的時(shí)候也只有養(yǎng)老和工傷沒(méi)有失業(yè)險(xiǎn) 你看一下你上一個(gè)月是正常的嗎?你們申報(bào)的時(shí)候都是在一個(gè)里面申報(bào)吧。 對(duì),在同一個(gè)界面,這次是第一次申報(bào) 之前交的月份也是正常的嘛,那你問(wèn)一下你社保局那邊吧 就是有補(bǔ)交8月的,養(yǎng)老和工傷都有
補(bǔ)交八月份的,那你八月份沒(méi)有正常交還是補(bǔ)交的社保年報(bào)里面的。
收到順豐發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄,是借銷售費(fèi)用,貸預(yù)付嗎(前面銀行端有一筆錢是預(yù)付給順豐的)
可以的,可以這么做的。
房地產(chǎn)公司,我司上月銷項(xiàng)稅100萬(wàn),抵扣進(jìn)項(xiàng)20萬(wàn),抵扣預(yù)交增值稅60萬(wàn),土地款抵扣20萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我如何做分錄?
2.房地產(chǎn)企業(yè)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品借方余額是負(fù)數(shù),項(xiàng)目所有預(yù)收款成本在21年稅務(wù)確認(rèn)過(guò)了,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄借營(yíng)業(yè)成本,貸開(kāi)發(fā)產(chǎn)品,如果調(diào)整的話可以這樣做暫估分錄嗎,借開(kāi)發(fā)產(chǎn)品貸營(yíng)業(yè)成本,等匯算清繳時(shí)在調(diào)回來(lái)?
房地產(chǎn)公司,我司上月銷項(xiàng)稅100萬(wàn),抵扣進(jìn)項(xiàng)20萬(wàn),抵扣預(yù)交增值稅60萬(wàn),土地款抵扣20萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我如何做分錄? 2.房地產(chǎn)企業(yè)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品借方余額是負(fù)數(shù),項(xiàng)目所有預(yù)收款成本在21年稅務(wù)確認(rèn)過(guò)了,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄借營(yíng)業(yè)成本,貸開(kāi)發(fā)產(chǎn)品,如果調(diào)整的話可以這樣做暫估分錄嗎,借開(kāi)發(fā)產(chǎn)品貸營(yíng)業(yè)成本,等匯算清繳時(shí)在調(diào)回來(lái)? 這兩個(gè)不會(huì)
年初應(yīng)付職工薪酬做了一筆減少的調(diào)整分錄,那期末怎么調(diào)呢。事務(wù)所老師告訴我不用管過(guò)程,這是個(gè)時(shí)點(diǎn)數(shù),讓我直接知道結(jié)果就行了,那就是不需要分錄嗎,但是起初,發(fā)生額都不變的情況下,我怎么讓期末數(shù)減少呀
你好,軟件做賬它不動(dòng)自動(dòng)不就減少了,你不管過(guò)程,你得知道怎么計(jì)算出來(lái)的吧,年初數(shù)據(jù)加上本年貸方發(fā)生額和借減去本年借方發(fā)生額合計(jì)。