出口退稅的時候貨物對應(yīng)的進(jìn)項不能抵扣
老師,增值稅留底退稅,我們是每個月都有留底,但是我們也交增值稅了,就等于進(jìn)項平臺有留底,但是增值稅報表沒有留底,他這個增值稅留底到底指報稅的還是進(jìn)項平臺留底的啊
老師,我5月份有退稅,做了免抵退申報。次月稅局通知要企業(yè)申請退增量留底退稅。把增值稅申報表留底稅額以增量留底稅額給退回了企業(yè),請問我計提的出口稅金要怎么沖掉?不然一直掛在其他應(yīng)收款-出口退稅這有一筆錢未收。
老師,我這個月銷售貨物的增值稅是留抵,但要繳納房租增值稅,那我申報出口退稅時,到底算不算有留底的增值稅?
老師,我上個月留底稅額是178978.40,這個月應(yīng)繳納增值稅96288.98元,如果我這個月申報出口退稅的話應(yīng)該繳納多少增值稅呀?出口退稅額為67638.22元
老師我有出口退稅沒退回來,因為我沒有進(jìn)項稅留底了,當(dāng)我產(chǎn)生增值稅的時候,我沒退回來的出來退稅能抵扣增值稅,少繳納增值稅么?那稅申報的時候能提現(xiàn)出來嗎
老板減少注冊資金,怎么賬務(wù)處理?要交稅嗎?
老師9月份發(fā)了8月,9月工資,個稅是合并申報嗎?可不可以9月份下個月申報?
處置廢品需要交增值稅吧?繳納什么稅,稅率多少
老師北京開發(fā)票進(jìn)去哪個網(wǎng)址
企業(yè)年金個人所得稅扣除標(biāo)準(zhǔn)于本年7月調(diào)整了,是否要全年拉通計算?本年1-6月的是否按新標(biāo)準(zhǔn)算?還是從7月開始執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)?
水稻運(yùn)輸開具發(fā)票應(yīng)該選擇什么商品編碼
老師我想問哈有個客戶她買了我們店的電器,然后享受了國家補(bǔ)貼。她買的時候是10000元,享受國家補(bǔ)貼300。我們應(yīng)收賬款是10000,但是客戶先付10000-300=9700,到時候國家補(bǔ)貼再打到我們公司,我們再退客戶這300國補(bǔ)。作為公司我們收客戶錢的時候怎么做賬,然后國家補(bǔ)貼打到我們公司賬戶又怎么做賬,退給客戶這筆國補(bǔ)的錢又如何做賬,想請教哈老師,我賬擺來好像不平
老師開發(fā)票為啥這單位還插一證通?開發(fā)票去電子稅務(wù)局老師?
小規(guī)模納稅人30萬免稅收入是指的主營業(yè)務(wù)收入還是總的收入
老師,想開出口退稅發(fā)票,稅率免稅怎么選
我們是生產(chǎn)企業(yè)。出口退稅申報要填留抵稅額,我這種情況填0還是填實際的留底稅
這是實際留抵的,生產(chǎn)型出口不熟,你問問其他老師確認(rèn)一下,不好意思