當(dāng)你產(chǎn)生增值稅時,沒有退回來的出口退稅不能直接抵扣增值稅,也不能在稅申報中直接體現(xiàn)。 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,出口退稅和增值稅是兩個相互獨立的稅務(wù)事項,不能相互抵扣。出口退稅是指國家為鼓勵出口,對出口企業(yè)在國內(nèi)采購環(huán)節(jié)支付的進(jìn)項稅進(jìn)行退還的政策;而增值稅是對商品生產(chǎn)、流通、勞務(wù)服務(wù)中多個環(huán)節(jié)的新增價值或商品的附加值征收的一種流轉(zhuǎn)稅。 在申報增值稅時,你需要按照規(guī)定填寫增值稅申報表,如實申報銷售額、進(jìn)項稅額等信息。如果你有出口退稅未退回的情況,可以在申報表中相應(yīng)欄目填寫相關(guān)信息,但這并不會直接減少你應(yīng)繳納的增值稅額。

老師,我告訴2017年出口退稅沒有退回,來年4月沒有進(jìn)項留底,沒退回出口退稅,退稅額是10萬,那這部分的稅額怎么樣還能退嗎
公司上期多繳增值稅,已經(jīng)申請退稅退回來了,那我下次申報繳納增值稅的時候,那個退回來的金額填在報表哪里呢?他沒有直接在抵扣的那一欄
請問我收到原來出口退貨(做的進(jìn)口方式進(jìn)來的)有進(jìn)口增值稅,這個我能抵扣嗎?也是在增值稅平臺上抵扣嗎,是像增值稅抵扣完做帳就沒事了嗎?我還有出口免抵退,跟這個進(jìn)口增值稅沒關(guān)系吧?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報的時候,是不是一定要增值稅期末有留抵稅額且大于免抵退稅額,才取小的數(shù)來退稅是嗎?那么退稅后期末留抵稅額的這個數(shù)還能留給下個月增值稅那邊抵扣嗎?
我有3單沒有申報出口退稅,我可以把這3單的發(fā)票分別開出來,一起申報增值稅嗎?到后期有進(jìn)項稅額留底的時候再分開申報出口退稅可以嗎?這3單的出口退稅可以分期申報嗎?增值稅是一塊兒申報的
老師,電商的全盤怎么做的?你給我大給我說一下大概的流程
酒水企業(yè),酒在哪幾個環(huán)節(jié)征消費稅
你好老師個體戶經(jīng)營超市領(lǐng)用商品會計分錄怎么做
你好,老師!會計信息采集審核,會打電話給公司核實工作經(jīng)歷嗎?
為什么我這個頁面老是返回到首頁呢?幾秒鐘跳一次
老師,我給一個人報個稅,我也不知道他任職受雇日期,我該怎么寫
個體戶沒有公戶,用私人賬號轉(zhuǎn)給一般納稅人,然后這個一般納稅人開他個體戶對應(yīng)賬號,可以這么開票嗎?對應(yīng)的收款戶頭是個人可以嗎?
電子稅務(wù)局更正報表,怎樣暫存數(shù)據(jù)?
珠寶行業(yè)會計分錄,稅法文件
貿(mào)易公司,低買高賣的,開票的項目名稱是不是跟供應(yīng)商的要一樣,比如供應(yīng)商開進(jìn)來的是針織布,我們開給客戶的是不是也是開針織布