同學(xué)你好,一般情況下,后來開票時(shí),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,正數(shù),應(yīng)交稅費(fèi),正數(shù)。
確認(rèn)未開票收入怎么做分錄?下月把發(fā)票開出來又要怎么做分錄?謝謝了
確認(rèn)未開票收入時(shí)做的賬是: 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—未開票收入 應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅額 請(qǐng)問后面又開了一部分發(fā)票沖未開票收入怎么做賬
請(qǐng)問下,未開票收入要怎么做分錄?次月開出票后又要怎么做分錄?
支付寶進(jìn)來的款項(xiàng)做了未開票收入,后面又開票了,怎么做分錄
前期做了未開票收入,未收款,這個(gè)月又開票還是未收款,怎么操作會(huì)計(jì)分錄?
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來 ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問出口退稅表在哪里填寫這個(gè)不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄
后來開票只開了其中一部分呢
同學(xué)你好,按這部分開票金額,做我上面的分就行了。
為什么都是貸方呀,借方是什么
同學(xué)你好,因?yàn)樵瓉碜隽酥鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在開票,只做收入,就行了。如果確實(shí)想做借方的話,可以考慮按如下分錄處理: 先做,借:應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù), 再做,借:應(yīng)收賬款,正數(shù),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,正數(shù),應(yīng)交稅費(fèi),正數(shù)。
借:銀行 負(fù)數(shù) 貸:主營(yíng)-未開票 負(fù)數(shù) 借:銀行 正數(shù) 貸:主營(yíng)-開票 正數(shù)
這樣可以嗎
同學(xué)你好,這樣也可以的。