 
                            同學(xué)你好,一般情況下,后來開票時,貸:主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費,負(fù)數(shù),貸:主營業(yè)務(wù)收入,正數(shù),應(yīng)交稅費,正數(shù)。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    確認(rèn)未開票收入怎么做分錄?下月把發(fā)票開出來又要怎么做分錄?謝謝了
確認(rèn)未開票收入時做的賬是: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入—未開票收入 應(yīng)交稅費—銷項稅額 請問后面又開了一部分發(fā)票沖未開票收入怎么做賬
請問下,未開票收入要怎么做分錄?次月開出票后又要怎么做分錄?
支付寶進(jìn)來的款項做了未開票收入,后面又開票了,怎么做分錄
前期做了未開票收入,未收款,這個月又開票還是未收款,怎么操作會計分錄?
 
                增值稅哪些專票可以抵扣進(jìn)項?區(qū)分小規(guī)模還是一般納稅人嗎?
老師,我剛收到這樣一條信息。但是我2024年企業(yè)年報已經(jīng)報了的
上個月新增一個員工,但是當(dāng)月又離職了,9月份我給她做了社保轉(zhuǎn)入然后又做了退工, 難道要給她交9月份社保嗎?
申報企業(yè)所得稅的時候,需要填一個資產(chǎn)是否損失,這個怎么填
現(xiàn)在開票要求嚴(yán)不嚴(yán)格,比如說伊利牛奶原味125ml, 有些客戶要求比較多的,要求只開"牛奶""兩個字,數(shù)量多少件這樣。能這樣開票嗎?
老師,應(yīng)交稅費-未交增值稅,有負(fù)數(shù)余額,是代表什么?
核定征收期間,超額度了。我如果更正申報,來年還能繼續(xù)核定征收么
凈資產(chǎn)就是報表里的所有者權(quán)益對嗎
那現(xiàn)在我要問一個問題,具體一點,7月發(fā)放6月工資表工資,因為公司賬上錢不夠,給其中一個人延期發(fā)放,在8月進(jìn)行發(fā)放。 6月工資總額4萬,其他人社保個人部分是0,這個人的應(yīng)發(fā)工資是1萬,社保個人部分是500,個稅是200,我在當(dāng)月應(yīng)該怎么做賬,下月發(fā)放他的工資又該怎么做賬
殘疾人保障金,工資總額是只要發(fā)放工資都算嗎
后來開票只開了其中一部分呢
同學(xué)你好,按這部分開票金額,做我上面的分就行了。
為什么都是貸方呀,借方是什么
同學(xué)你好,因為原來做了主營業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在開票,只做收入,就行了。如果確實想做借方的話,可以考慮按如下分錄處理: 先做,借:應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),貸:主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費,負(fù)數(shù), 再做,借:應(yīng)收賬款,正數(shù),貸:主營業(yè)務(wù)收入,正數(shù),應(yīng)交稅費,正數(shù)。
借:銀行 負(fù)數(shù) 貸:主營-未開票 負(fù)數(shù) 借:銀行 正數(shù) 貸:主營-開票 正數(shù)
這樣可以嗎
同學(xué)你好,這樣也可以的。