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前期做了未開票收入,未收款,這個(gè)月又開票還是未收款,怎么操作會(huì)計(jì)分錄?

2022-11-06 17:13
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-06 17:17

學(xué)員你好,前期確認(rèn)過(guò)未開票收入的開票收入比如10萬(wàn),本期不開票收入20萬(wàn),那么共計(jì)確認(rèn)收入10萬(wàn) 原來(lái)已經(jīng)確認(rèn)過(guò)未開票收入的憑證沖銷 借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 開票再確認(rèn) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

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2022-11-06
一、沖銷X年X月X號(hào)憑證的賬務(wù)處理 借:應(yīng)收賬款——XX公司 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí)沖銷結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 上述全部是負(fù)數(shù)列示。 再按發(fā)票的開票數(shù)據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理,重新做一遍上述的分錄,金額是正數(shù)列示。
2020-10-22
沖減預(yù)收賬款就是了哈 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅
2022-01-11
同學(xué)你好,一般情況下,后來(lái)開票時(shí),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,正數(shù),應(yīng)交稅費(fèi),正數(shù)。
2023-09-13
同學(xué)你好 收到預(yù)收款未開票,這個(gè)分錄怎么做? 借,銀行存款 貸,預(yù)收賬款 如果收到預(yù)收款和已開發(fā)票,未發(fā)貨,這個(gè)分錄怎么做? 借,銀行存款 貸,預(yù)收賬款 借,預(yù)收賬款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)
2021-11-18
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