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老師麻煩咨詢一下我們單位8月份出口了一筆貨物,法人有個(gè)企業(yè)異常暫時(shí)不能申請(qǐng)退稅我申報(bào)增值稅應(yīng)該怎么處理

2023-09-13 21:34
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-13 21:36

同學(xué)你好,盡快找法人的那個(gè)企業(yè)所在稅務(wù)局,問(wèn)清楚是怎么回事,提交資料解除異常,再申請(qǐng)退稅和申報(bào)增值稅處理。

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同學(xué)你好,盡快找法人的那個(gè)企業(yè)所在稅務(wù)局,問(wèn)清楚是怎么回事,提交資料解除異常,再申請(qǐng)退稅和申報(bào)增值稅處理。
2023-09-13
你好,一直不能退稅,需要做轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理
2024-02-19
你好,確定下以后還能否退回。如果以后能退回,就一直掛賬。附加稅費(fèi)進(jìn)口不征,出口不退,即出口環(huán)節(jié)不對(duì)已經(jīng)征收的附加稅予以退還。
2024-02-19
同學(xué)你好 這個(gè)直接做視同內(nèi)銷就行了
2021-10-14
同學(xué)你好 申報(bào)的增值稅收入要和報(bào)關(guān)的一致
2021-12-24
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