房子是按照9%的稅率,這些設備是13%的稅率。這些設備是13%的稅率

公司A從事機械租賃業(yè)務,購買固定資產-機械設備,是股東用轉走的公戶賬款支付的,現在還掛在A公司其他應收款里70多萬,這個二手機械設備在購買的時候沒有發(fā)票,且簽訂的購買合同是以股東另外一個公司B名義和賣方簽訂的(因為現在基本對外租賃業(yè)務簽訂合同都是用公司B和租賃方簽訂的合同,如果B公司設備不夠了。就直接用A公司的設備以B公司的名義對外租賃) 現咨詢,1,現在這個機械設備,怎么在A公司入賬? 2,A公司是小規(guī)模納稅人,今年3月成立,股東的70多萬應收,需要在今年12月抹平嗎?如果需要,應該用什么方法? 謝謝老師們幫看看
資料:乙公司作為出租人就一套大型采礦設備與甲公司簽訂了為期10年的租賃合同,該設備的賬面價值為360000元,公允價值為350000元。合同有關條款和其他資料為: ①該租賃為期10年。 ②租賃期內租賃付款額為每年50000元,年初支付當年所有款項。 ③為獲得該項租賃,出租人發(fā)生初始直接費用5391元,為向此租賃的房地產中介支付的傭金。 ④作為對承租人的激勵,出租人同意為承租人報銷5000元的傭金并承擔7000元的裝修費。 ⑤租賃內含利率為5%。 ⑥在租賃期開始日,承租人得出結論認為不能合理確定將行使續(xù)租選擇權,因此,將租賃期確定為10年。 要求:編制乙公司相關的會計分錄。
老師好,我于2019年5月份跟朋友名自岀資80萬湊了160萬開了一家酒店(160萬包括第一年的房租18萬)各占50%股份,直到2022年6月底我們按照利潤表分了利潤酒店轉讓給我自己經營,共同經營帳期間由我記帳,18萬的房租我會從利潤表里每月攤銷15000元的費用,從第二年開始的房租都是我從利潤里拿出來的錢交的,在2022年5月份的時候又從利潤里拿了18萬交了下一年的房租,但是我們只共同了2個月就轉讓給我了,現在有2個問題希望老師幫助分析一下1:房租在利潤表每月攤銷1.5萬對嗎?2:從我接手飯店開始預交的房租還剩下10個月也就是15萬,我需要拿(轉讓金+剩余房租15萬)÷2來給他,但是合作伙伴說房租應該是18萬,請老師幫忙分析一下到底多少???謝謝
老師,就是我司將自己名下的餐廳和設備出租給他人,簽訂合同時需要分出房租和設備的租金各多少嗎?如果合同約定就房租及其設備年租金100萬,那申報房產稅是否就能直接100萬的租金從租計征呢
老師,你好!我遇到一個我感覺很復雜的會計及稅務問題,請老師指點一下?我公司23年11月從甲方采購一臺設備100萬,2024年2月因公司資金問題把此設備以100萬銷售給乙方(我司幫乙方找了一個項目出租此設備,乙方直接簽出租合同的,租金80萬),同時我司與乙方另外簽訂了一份設備回購合同(是等乙方項目租賃完工后我司再以40萬回購此設備),此筆業(yè)務我該如何進行相關會計處理、相關稅費的處理呢?
請問總分支機構匯總申報分公司的企業(yè)所得稅申報表是按匯總金額申報還是按自己的收支金額申報?
本期印花稅怎么申報,從賬目中如何找數據申報
請問購買小麥種合同可要交印花稅
老師,之前的,前年已銀行轉賬實繳注冊資本了在稅務上也交印花稅了,沒有在國家信息公示系統(tǒng)做公示,現在是否還可以補?
老師,子公司要注銷。有一定的虧損,清算企業(yè)所得稅的時候,是不是要把這個虧損分配回母公司,說母公司憑什么資料做投資收益的虧損呢?
你好老師,我們進貨的貨款全額付了,供應商發(fā)票也給我們開了,但是貨沒發(fā)夠,我們已正常入賬,現在協(xié)調的是要退錢,沒回來的錢我們怎么掛賬
面試中。。。提問:我們這邊需要有進出口業(yè)務方面的經驗,您有進出口業(yè)務方面的經驗嗎?答。問“占比多少”老師怎么回答???
小規(guī)模納稅人變成一般納稅人的條件
自然人獨資的有限責任公司,交個稅還是企業(yè)所得稅
個人獨資企業(yè)是一人有限公司嗎
稅率我知道,不能設備和房租簽總合同,必須分開是吧
對的,我認為是分開開票的