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老師,公戶收到財付通轉(zhuǎn)入的款怎么做分錄?

2023-09-13 09:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-09-13 09:28

你好,是你的貨款嗎?如果是的話,借其他貨幣資金 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費, 借銀 財務(wù)費用、手續(xù)費, 貸其他貨幣資金。

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快賬用戶2476 追問 2023-09-13 09:32

是客戶微信付款到財付通,財付通到公司公戶

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齊紅老師 解答 2023-09-13 09:33

可以的,財付通你看一下是不是次日到賬,如果是的話,當天做第一個,第二天做第二個。

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快賬用戶2476 追問 2023-09-13 09:36

好的 明白 那我這種是個人不需要開票的 按你這樣做的話直接計入了收入,那當月就要全部交銷項稅了 是嗎

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齊紅老師 解答 2023-09-13 09:41

是的,是的,是這么做的。

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快賬用戶2476 追問 2023-09-13 09:53

老師你看我這樣做行嗎?銀行收到款:借銀行 貸方預(yù)收賬款-財付通 然后每月看進項票來確認收入 借預(yù)收款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅 這樣可以嗎?稅務(wù)上有沒風險

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齊紅老師 解答 2023-09-13 09:58

那你是不是少做了一部分收入?

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齊紅老師 解答 2023-09-13 09:58

因為有一部分手續(xù)費。

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快賬用戶2476 追問 2023-09-13 10:05

對,我這樣做就是按銀行實際到賬 主要是先做預(yù)收想著以進項票來控制確認收入 要不然每月的銷項會很大

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齊紅老師 解答 2023-09-13 10:10

你好,那你這種有風險。

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快賬用戶2476 追問 2023-09-13 10:12

好的謝謝老師指點

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齊紅老師 解答 2023-09-13 10:17

不用客氣,工作愉快。

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你好,是你的貨款嗎?如果是的話,借其他貨幣資金 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費, 借銀 財務(wù)費用、手續(xù)費, 貸其他貨幣資金。
2023-09-13
您好,我們也是平臺銷售,借:預(yù)收賬款-財付通 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅 收到預(yù)收款就要確認收入交增值稅,先申報未開票收入 正數(shù),以后客戶要開票當月再申報未開票收入 負數(shù)
2023-07-12
同學你好 當收到財務(wù)通公司、**商戶結(jié)算和支付寶商戶結(jié)算轉(zhuǎn)入到公司的收入時,可以按照以下步驟進行會計處理: 確認收入:根據(jù)結(jié)算單據(jù)和相關(guān)合同協(xié)議確認收入金額。 記錄收入科目:根據(jù)收入的性質(zhì),將其記錄在相應(yīng)的會計科目中。如果是銷售商品或提供服務(wù)的收入,可以記錄在“主營業(yè)務(wù)收入”或“其他業(yè)務(wù)收入”科目中;如果是投資收益,可以記錄在“投資收益”科目中。 記錄應(yīng)交稅費:根據(jù)國家相關(guān)稅收法規(guī),計算應(yīng)交稅費金額。如果公司需要繳納增值稅,可以記錄在“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)”科目中;如果需要繳納所得稅,可以記錄在“應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅”科目中。 記錄銀行存款:將結(jié)算金額存入公司銀行賬戶。 具體的會計分錄示例如下: 確認收入: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 支付應(yīng)交稅費: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本(或其他業(yè)務(wù)成本) 貸:庫存商品(或其他相關(guān)科目) 確認投資收益: 借:銀行存款 貸:投資收益 結(jié)轉(zhuǎn)投資收益: 借:投資收益 貸:本年利潤
2023-12-12
同學你好 借銀行存款 貸其他貨幣資金
2021-03-31
您好,這樣的話? 借 其他貨幣資金——財付通? 貸 主營業(yè)務(wù)收入——未開票收入 然后第二天? ?借 銀行存款? 貸? ??其他貨幣資金——財付通
2023-09-21
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