您好,我們也是平臺銷售,借:預(yù)收賬款-財付通 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅 收到預(yù)收款就要確認收入交增值稅,先申報未開票收入 正數(shù),以后客戶要開票當月再申報未開票收入 負數(shù)
老師我們是一般納稅人。普通發(fā)票運費我們確認收入怎么做會計分錄。銀行收到錢了。借銀行存款:貸:主營業(yè)務(wù)收入
我想問你一個問題,外幣匯兌,應(yīng)收客戶148797.63. 客戶入賬148700元,代付國外(銀行付出去)148696.1元 148797.63(外幣應(yīng)收)—148700(銀行收客戶)=-97.63元, 148797.63(外幣應(yīng)收)—148696.1(代付出去的錢)=101.53元,這樣做分錄: 借:應(yīng)收賬款—客戶外幣148797.63 貸:主營業(yè)務(wù)收入—利潤101.53 貸:銀行存款148696.1(代付出去的錢) 收到客戶錢: 借:銀行存款148700 財務(wù)費用—匯兌差額97.63 貸:應(yīng)收賬款—客戶148797.63(外幣款) 這個分錄對嘛?
我想問你一個問題,外幣匯兌,應(yīng)收客戶148797.63. 客戶入賬148700元,代付國外(銀行付出去)148696.1元 148797.63(外幣應(yīng)收)—148700(銀行收客戶)=-97.63元, 148797.63(外幣應(yīng)收)—148696.1(代付出去的錢)=101.53元,這樣做分錄: 借:應(yīng)收賬款—客戶外幣148797.63 貸:主營業(yè)務(wù)收入—利潤101.53 貸:銀行存款148696.1(代付出去的錢) 收到客戶錢: 借:銀行存款148700 財務(wù)費用—匯兌差額97.63 貸:應(yīng)收賬款—客戶148797.63(外幣款) 這個分錄對嘛?
車輛報廢,收到保險公司賠款 原先做的是借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 ?,F(xiàn)在要確認這筆錢的收入 分錄怎么做呀
公司已開票的收入50萬掛預(yù)收賬款,假設(shè)增值稅5000,根據(jù)服務(wù)期來分期確認收入。那收到這筆錢的分錄怎么做? 借:銀行存款 50萬 貸:預(yù)收賬款-某公司 50萬 那計提增值稅分錄怎么寫?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=
一般不開票是借:預(yù)收-平臺 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 但是部分開票給個人的怎么做賬
您好,開票給個人時我們按開發(fā)票入賬? ? 比如開了113? ??借:預(yù)收-平臺 113? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入100 ?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅 13 沒有開票的我們一起申報未開票收入和稅金,填在附表1的5列,開過票的填在1或3列?