一、對于中間的差額,全部是計(jì)入“財(cái)務(wù)費(fèi)用——匯兌損益”,此科目可能是借方,也可能在貸方。
老師 請問一下出口做賬問題 ①出口商品 借:應(yīng)收賬款:3000 貸:主營業(yè)務(wù)收入:500*6 ②美元戶收款 借:銀行存款-美元戶:500*7(月初第一天稅率7) 貸:應(yīng)收賬款:3500 ③美元結(jié)匯成人民幣 借:銀行存款-人民幣:500*6.9(當(dāng)天實(shí)際結(jié)匯匯率) 貸:銀行存款-美元戶:3450 ④調(diào)匯 借:應(yīng)收賬款:3450 貸:應(yīng)收賬款:3000 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益:450 問:1.第②個(gè)分錄應(yīng)該是用人民幣表示嗎?是不是寫錯(cuò)了 2.④調(diào)匯有問題嗎? 3..第②個(gè)分錄,我后面附的回單500美元的回單,但是我借方錄的是3500,這樣銀行不是對不上嗎?
①出口商品 借:應(yīng)收賬款:3000 貸:主營業(yè)務(wù)收入:500*6 ②美元戶收款 借:銀行存款-美元戶:500*7(月初第一天稅率7) 貸:應(yīng)收賬款:3500 ③美元結(jié)匯成人民幣 借:銀行存款-人民幣:500*6.9(當(dāng)天實(shí)際結(jié)匯匯率) 貸:銀行存款-美元戶:3450 ④調(diào)匯 借:應(yīng)收賬款:3450 貸:應(yīng)收賬款:3000 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益:450 問:1.第②個(gè)分錄應(yīng)該是用人民幣表示嗎?是不是寫錯(cuò)了 2.④調(diào)匯有問題嗎? 3..第②個(gè)分錄,我后面附的回單500美元的回單,但是我借方錄的是3500,這樣銀行不是對不上嗎?
我想問你一個(gè)問題,外幣匯兌,應(yīng)收客戶148797.63. 客戶入賬148700元,代付國外(銀行付出去)148696.1元 148797.63(外幣應(yīng)收)—148700(銀行收客戶)=-97.63元, 148797.63(外幣應(yīng)收)—148696.1(代付出去的錢)=101.53元,這樣做分錄: 借:應(yīng)收賬款—客戶外幣148797.63 貸:主營業(yè)務(wù)收入—利潤101.53 貸:銀行存款148696.1(代付出去的錢) 收到客戶錢: 借:銀行存款148700 財(cái)務(wù)費(fèi)用—匯兌差額97.63 貸:應(yīng)收賬款—客戶148797.63(外幣款) 這個(gè)分錄對嘛?
我想問你一個(gè)問題,外幣匯兌,應(yīng)收客戶148797.63. 客戶入賬148700元,代付國外(銀行付出去)148696.1元 148797.63(外幣應(yīng)收)—148700(銀行收客戶)=-97.63元, 148797.63(外幣應(yīng)收)—148696.1(代付出去的錢)=101.53元,這樣做分錄: 借:應(yīng)收賬款—客戶外幣148797.63 貸:主營業(yè)務(wù)收入—利潤101.53 貸:銀行存款148696.1(代付出去的錢) 收到客戶錢: 借:銀行存款148700 財(cái)務(wù)費(fèi)用—匯兌差額97.63 貸:應(yīng)收賬款—客戶148797.63(外幣款) 這個(gè)分錄對嘛?
老師,我想問你一個(gè)問題,外幣匯兌,應(yīng)收客戶148797.63. 客戶入賬148700元,代付國外(銀行付出去)148696.1元 148797.63(外幣應(yīng)收)—148700(銀行收客戶)=-97.63元, 148797.63(外幣應(yīng)收)—148696.1(代付出去的錢)=101.53元,這樣做分錄: 借:應(yīng)收賬款—客戶外幣148797.63 貸:主營業(yè)務(wù)收入—利潤101.53 貸:銀行存款148696.1(代付出去的錢) 收到客戶錢: 借:銀行存款148700 財(cái)務(wù)費(fèi)用—匯兌差額97.63 貸:應(yīng)收賬款—客戶148797.63(外幣款) 這個(gè)分錄對嘛?
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認(rèn)表錄入時(shí)單價(jià)和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價(jià)和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認(rèn)單錄入時(shí)選含稅還是不含稅
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎
老師,員工發(fā)放工資超5000,之前在總公司發(fā)放,后面這個(gè)月開始更改在子公司發(fā)放,那么專項(xiàng)附加扣除需要更改扣款單位嗎,什么時(shí)候更改,是否要新公司這個(gè)月零申報(bào)先,
老師,請教一下,成都那邊,我銷售廢車給小規(guī)模廢品車回收公司。公司要反向開票給我開票不含稅金額94347.12元,說要給我代扣代繳個(gè)稅94347.12×千分之五,這個(gè)稅率是怎么來的?
租的個(gè)人的房租,開發(fā)票稅金公司對公繳納的,這種情況,怎么做憑證?
老師,有未交增值稅看未交增值稅,沒有未交增值稅看應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)對嗎,,都是看應(yīng)交稅費(fèi)發(fā)生額借方,這么理解對嗎
老師好。暫估還有80多萬。找不到相關(guān)的成本票回來沖了。那匯算清繳前,應(yīng)該怎么處理這個(gè)暫估80萬的成本呢?分錄要怎么做?還有申報(bào)匯算清繳的年報(bào)是不是調(diào)增?那多出這80萬應(yīng)該交多少企業(yè)所得稅呢?
老師您好!個(gè)人所得稅匯算清繳里面,個(gè)人養(yǎng)老金這塊能扣除嗎?
資本支出預(yù)算和現(xiàn)金支出預(yù)算是一回事嗎
老師你好,在公司實(shí)習(xí)的員工領(lǐng)的工資,需要申報(bào)個(gè)稅嗎?