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老師你好,固定資產(chǎn)原值10萬,已計提折舊8萬,賣了1萬(不含稅金額)沒開發(fā)票,我在報稅的時候報了1萬的未開票收入,問下這個分錄怎么寫,我們是小規(guī)模納稅人

2023-09-13 07:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-13 07:56

借固定資產(chǎn)清理2 累計折舊8 貸固定資產(chǎn)210 借銀行存款1 貸固定資產(chǎn)清理1/1.13 應繳稅費應繳增值稅-銷項稅1/1.13*0.13 然后把固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益

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2023-09-13
你好; 紅沖的180萬 和你一般納稅人的13%里面 去寫; 到時可能會對比失敗 ; 你注意下 看是否可以對比; 對比不了的; 就要去大廳報 ;?
2023-09-04
你好 1.已經(jīng)收到錢了應交稅費是寫總的稅費 2.開票和未開票的不需要分開寫 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費 沖紅后反分錄
2021-07-11
同學你好 計入固定資產(chǎn) 按月折舊就可以了 別一次性折舊
2024-11-14
你好,按照1個點填寫,開票也按照1個點開
2024-07-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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