借成本費用 貸其他應(yīng)收款
老師單位食堂采購員楊蘭采購蔬菜,之前備用轉(zhuǎn)給楊蘭分錄做的,借:其他應(yīng)收款楊蘭 貸:銀行存款 現(xiàn)在楊蘭將單位食堂蔬菜采購回來了分錄怎么寫呀,且產(chǎn)生運輸費40元分錄怎么寫呀
老師單位食堂采購員楊蘭采購蔬菜,之前備用轉(zhuǎn)給楊蘭分錄做的,借:其他應(yīng)收款楊蘭 貸:銀行存款 現(xiàn)在楊蘭將單位食堂蔬菜采購回來了分錄怎么寫呀,且產(chǎn)生運輸費40元分錄怎么寫呀
老師單位食堂采購員楊蘭采購蔬菜,之前備用轉(zhuǎn)給楊蘭分錄做的,借:其他應(yīng)收款楊蘭 貸:銀行存款 現(xiàn)在楊蘭將單位食堂蔬菜采購回來了分錄怎么寫 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款楊蘭 這個應(yīng)付職工薪酬起什么作用呀老師為什么一定要過渡應(yīng)付職工薪酬呀
老師給車間員工買的解暑的藿香正氣水,款已經(jīng)對給采購員,分錄:借:其他應(yīng)收款楊蘭 貸:銀行存款 藿香正氣水采購回來了分錄應(yīng)該怎么寫呀
老師給車間員工買的解暑的藿香正氣水,款已經(jīng)對給采購員,分錄:借:其他應(yīng)收款楊蘭 貸:銀行存款 藿香正氣水采購回來了分錄應(yīng)該怎么寫呀
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師單位員工食堂費用怎么放入成本呀
我就是舉個例子,就是記住到福利費里面
借:管理費用福利費 貸:其他應(yīng)收款么,運輸費也是么
對,運輸費也是這么做賬的
老師不需要應(yīng)付職工薪酬過渡了是么
你也可以通過用戶職工薪酬過渡一下
要是不過渡可以么有影響么老師
這個最好還是過渡一下,這樣規(guī)范一些