借制造費用-人工成本-福利費 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸其他應收款
老師,這筆錢實際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢,5月份就已經做這個會計分錄其他應收款就有這筆期末余額了,5月份也已經支付給人家這些錢了, 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應付款總部480 報銷員工之前墊付的水電費 借其他應收款外部單位480 貸其他應付款員工480 借其他應付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應收款租賃公司4500 貸其他應付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應付款總公司4500 給員工報銷 借其他應收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報銷給員工的代辦營業(yè)執(zhí)照費 借銀行存款3100 貸其他應付款總部3100 支付給代辦商家代辦費 借其他應收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當時這樣寫的老師 6月份其他應收款期末余額里怎么還有這錢
老師單位食堂采購員楊蘭采購蔬菜,之前備用轉給楊蘭分錄做的,借:其他應收款楊蘭 貸:銀行存款 現(xiàn)在楊蘭將單位食堂蔬菜采購回來了分錄怎么寫呀,且產生運輸費40元分錄怎么寫呀
老師單位食堂采購員楊蘭采購蔬菜,之前備用轉給楊蘭分錄做的,借:其他應收款楊蘭 貸:銀行存款 現(xiàn)在楊蘭將單位食堂蔬菜采購回來了分錄怎么寫呀,且產生運輸費40元分錄怎么寫呀
老師單位食堂采購員楊蘭采購蔬菜,之前備用轉給楊蘭分錄做的,借:其他應收款楊蘭 貸:銀行存款 現(xiàn)在楊蘭將單位食堂蔬菜采購回來了分錄怎么寫 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款楊蘭 這個應付職工薪酬起什么作用呀老師為什么一定要過渡應付職工薪酬呀
老師給車間員工買的解暑的藿香正氣水,款已經對給采購員,分錄:借:其他應收款楊蘭 貸:銀行存款 藿香正氣水采購回來了分錄應該怎么寫呀
老師,所有單位都要交公會經費嗎
老師那餐飲行業(yè)的采購的蔬菜可以一次計入主營業(yè)務成本嗎?不通過原材料
老師那餐飲行業(yè)購買的蔬菜先計入原材料然后根據收入再一次結轉到主營業(yè)務成本對吧
老師比如餐飲行業(yè)屬于服務行業(yè),你說可以先把費用歸集到勞務成本再結轉到主營業(yè)務成本,難道購買的蔬菜也可以先計入勞務成本嗎?勞務成本不是歸集工資的嗎
老師服務企業(yè)先歸集到相關成本最終轉到主營業(yè)務成本是先歸集到那個科目,可以一次歸集到主營業(yè)務成本嗎
老師那些科目最終要結轉成主營業(yè)務成本,比如商貿庫存商品,勞務成本,都要結轉主營業(yè)務成本,具體是那些要轉到主營業(yè)務成本
無收入,有營業(yè)外收入。 營業(yè)外支出,慰問金等。匯算清繳,納稅調整填扣除類調整項目,其他,還是填在與取得收入無關的支出?
請問老師,2024年全年工資收入159865元,沒有獎金,應該交多少個稅?
我更正申報了24年的房產稅,那我所得稅匯算清繳跟年報表要更正嗎?還需要更正哪些報表啊?
老師,請問做企業(yè)所得稅年報(匯算清繳)時除了需要把業(yè)務招待費實際百分之60和不超過收入的千分之五孰低調增外,還需要哪些調增嗎?
老師,那這個福利費需要繳納個稅。或匯算時需要調增么
別能分攤到每個員工,不涉及到個稅
匯算清繳的時候不超過工資薪金總額的14%,就不需要納稅調整