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老師給車間員工買的解暑的藿香正氣水,款已經對給采購員,分錄:借:其他應收款楊蘭 貸:銀行存款 藿香正氣水采購回來了分錄應該怎么寫呀

2023-09-12 20:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-12 20:41

借制造費用-人工成本-福利費 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸其他應收款

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快賬用戶3465 追問 2023-09-12 20:45

老師,那這個福利費需要繳納個稅。或匯算時需要調增么

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齊紅老師 解答 2023-09-12 21:03

別能分攤到每個員工,不涉及到個稅

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齊紅老師 解答 2023-09-12 21:04

匯算清繳的時候不超過工資薪金總額的14%,就不需要納稅調整

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借制造費用-人工成本-福利費 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸其他應收款
2023-09-12
您好,同學,請稍等下
2023-09-12
您好,他會把蔬菜的發(fā)票和運輸費一起給財務,這個運輸是為買菜發(fā)生的,一起入福利費 借:管理費用-福利費 菜錢 %2B40? 貸:其他應收款楊蘭
2023-09-12
借成本費用 貸其他應收款
2023-09-12
您好,這樣處理是為了統(tǒng)計核算薪酬相關支出
2023-09-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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