您好,這個的話,你們可以直接做收入啊,不是你們開的嗎
請問老師,單位收到勞務派遣公司的發(fā)票,是普票備注寫著“差額計稅”,但是項目名稱是“現(xiàn)代服務*勞務費,我認為應該開成”人力資源服務*勞務費
請問我公司是人力資源公司,給對方開了一張發(fā)票,開發(fā)票內(nèi)容是人力資源服務*代發(fā)代收派遣員工工資,金額是36121.96元,備注寫的是差額征稅。什么叫差額征稅,會計分錄如何做?
1.我司分一部分職員去人力資源公司讓其代發(fā)工資&社保,算勞務派遣嗎? 2. 我司需要付勞務派遣費還是人力資源外包服務費? 3. 怎么計算雙方除人工成本外的稅費?人力資源公司是否能按差額計稅來開票?若能,那加在我司的稅費應該怎么計算
我是人力資源公司。我開了一份差額征稅全額發(fā)票。是屬于殘保金的發(fā)票。 開具名稱是勞務派遣服務10000元。 我怎么做分錄。
老師你好,我們是物業(yè)公司的,沒有勞務派遣證,我們現(xiàn)在接到保安保潔外包合同,能開人力資源服務的差額征稅發(fā)票嗎
單位是一般納稅人,2020年10月購入一輛車,賬面價值是1118787.62元,購進時已經(jīng)全部抵扣。2025年前已經(jīng)全部計提完折舊。2025.8月開出一張40萬的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,需要繳納多少增值稅(按理應該是40/1.13*13%),有沒有其他辦法
老師,這個經(jīng)營范圍可以開勞務普票嗎?
老師,能請教一下總公司與分公司是跨省的,獨立核算和非獨立核算在增值稅和企業(yè)所得稅的繳納上有什么區(qū)別嗎?
我們企業(yè)是一般企業(yè),采購貨物是必須要簽采購合同嗎
開發(fā)票增值稅13萬,我要交增值稅12萬,小稅種交多少錢怎么算
我問一下,就是我們公司他們之前買來生產(chǎn)的那個設備機臺,然后現(xiàn)在要做二手賣掉了。那這一個的話,發(fā)票我們可以自己開嗎?嗯,要怎么開具?
老師,請問24年四季度多繳稅不退稅了,24年年報怎么調(diào)平?
我們是一般納稅人,制造業(yè),專票是13個點,能開6個點或者9個點或者2個點的普票嗎?
給對方開的票,2023年開的普票,狀態(tài)是未入賬,那老師,我們做賬的時候,應該選擇入賬狀態(tài)嗎?
其他收益是損益類科目,遞延收益是嗎?轉(zhuǎn)為持有待售資產(chǎn)后,什么時候不計提折舊,是當月還是下月?
是的我們開的。之前已經(jīng)幫代扣代繳了,現(xiàn)在需要開票讓對方付款。 借:應收賬款——謀殘保金 貸,主營業(yè)務收入——殘保金 是這樣嘛
嗯對,就是這樣處理的