借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
您好老師,我們公司有一部分員工是和人力資源公司合作,屬于人力資源外包的,由人力資源公司代繳工傷,代申報(bào)個(gè)稅,這部分員工的工資,工傷費(fèi)用,個(gè)稅費(fèi)用由我們直接打給人力資源公司由他們代發(fā)。人力資源公司會(huì)給我們開(kāi)一張包含了工資工傷個(gè)稅一起的差額征稅發(fā)票和一張服務(wù)費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票。我們對(duì)于工資工傷個(gè)稅這部分怎么入賬,分錄怎么做合適?
勞務(wù)派遣公司,幫忙代開(kāi)的工資部分差額征稅5%,收取的人力資源服務(wù)費(fèi)給對(duì)方開(kāi)的6%專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)如果有專(zhuān)票進(jìn)來(lái),可以抵扣嗎
我是小規(guī)模的人力資源公司,涉及到人力資源派遣人到對(duì)方用人單位,請(qǐng)問(wèn)我開(kāi)發(fā)票差額征稅,稅率開(kāi)人力資源服務(wù)稅率是多少?小規(guī)模的,謝謝老師解答
請(qǐng)問(wèn)我公司是人力資源公司,給對(duì)方開(kāi)了一張發(fā)票,開(kāi)發(fā)票內(nèi)容是人力資源服務(wù)*代發(fā)代收派遣員工工資,金額是36121.96元,備注寫(xiě)的是差額征稅。什么叫差額征稅,會(huì)計(jì)分錄如何做?
收到2張人力資源外包的發(fā)票,1張專(zhuān)票開(kāi)“經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)*服務(wù)費(fèi)”稅率6%;1張普票,“經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)*代繳社?!保惵蕿?**,備注寫(xiě)差額征稅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)人力資源外包在差額征稅的情況下,為什么是6%,不是應(yīng)該5%
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
備注為什么寫(xiě)差額征稅?
就是你們代收的保險(xiǎn)和代發(fā)的工資不算稅,