您好,一下子開一塊了是嗎
老師 銀行手續(xù)費和貸款利息 銀行一起開具的專票 合計30000 (手續(xù)費8000 貸款利息22000)但是貸款利息是不能開具專項發(fā)票的 那我怎么處理 發(fā)票勾選系統(tǒng)怎么做好呢
老師 支付寶收款,有手續(xù)費 我直接下到手續(xù)費了 后期銀行匯總開手續(xù)費發(fā)票 這個要怎么處理呢 發(fā)票直接附憑證后面嗎?
老師,我們公司這邊有筆貸款,還貸款利息的手續(xù)費26萬,銀行那邊開不了這筆手續(xù)費發(fā)票給我們,請問這樣子的話這筆手續(xù)費能稅前扣除嗎
老師您好,我公司是一般納稅人,以前年度銀行手續(xù)費沒有取得發(fā)票,入賬分錄是: 借:財務(wù)費用/手續(xù)費,貸:銀行存款 ,現(xiàn)在取得以前年度手續(xù)費發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)調(diào)整?
老師:我們公司貸款手續(xù)費,前期沒有開手續(xù)費發(fā)票,去年的貸款手續(xù)費,今天前期貸款手續(xù)費,這月一起開了,30多萬的手續(xù)費發(fā)票,該怎么處理呢。
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進項XX商品規(guī)格型號為DN200*1.6mpa,開出去銷項XX商品規(guī)格信號寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個商品規(guī)格型號的大小寫不一樣可以嗎?
每個月出納先墊錢充話費200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報增值稅,進項勾選確認(rèn)是6月15日申報前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計實務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應(yīng)代收代繳的增值稅和消費稅稅額。
額,開出來幾張發(fā)票
那你們只能目前一次性做財務(wù)費用的
財務(wù)費用以前做過了,就是沒開發(fā)票?,F(xiàn)在開出來發(fā)票了該放了哪里呢。去年的沒有發(fā)票也做了財務(wù)費用了。不知道該怎么處理呢
那你當(dāng)時匯算清繳扣除了嗎
扣除了,突然想起來,沒票不能扣除.現(xiàn)在怎么辦呢
建議啊,最好是重新申報,怕有問題
不想重新申報,這樣容易注意,還有其他辦法嗎?
你不想修改,那你就只能把票給放進去,今年的費用正常做今年,但是一旦被查出來
查出來也沒事,我們本事虧損400萬,查出來30萬,還是不用交稅。如果是這樣把發(fā)票放到今年是可以的對吧
嗯對是這個意思的