您好,對的,是這樣處理的,沒錯(cuò)

老師,公司是一般納稅人,請問外購商品無償贈送給客戶,分錄怎么做?看了很多版本有點(diǎn)暈乎,假如商品價(jià)格100元,稅額13元 第一版本:借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 113 貸:銀行存款113 第二版本:1、購入時(shí):借:庫存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))13 貸:銀行存款 2、贈送時(shí):借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)113 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))13 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 100 貸:庫存商品100 以上哪個(gè)版本是正確的呢?如果公司是一般納稅人,取得普票又是怎么處理賬務(wù)呢?
老師好,我們用自產(chǎn)產(chǎn)品對外捐贈,請問企業(yè)所得稅視同銷售嗎?增值稅視同銷售嗎?借:營業(yè)外支出 93 貸:庫存商品80 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 (銷項(xiàng)稅額)13,除了填寫納稅調(diào)整明細(xì)表的視同銷售收入100,視同銷售成本80,還需要填寫第三十行其他嗎?就是營業(yè)外支出賬載93,稅收金額113,調(diào)減20,那么填寫捐贈明細(xì)表本年數(shù),賬載金額是93+20嗎,需要把其他調(diào)減的也加進(jìn)去嗎?
22.丙公司為增值稅一般納稅人,2021 年初丙公司把自產(chǎn)產(chǎn)品對外捐贈,該批商品的實(shí)際成 本為 100 萬元,售價(jià)為 200 萬元,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為 26 萬元, 下列各項(xiàng)關(guān)于丙公司對該項(xiàng)業(yè)務(wù)的會計(jì)處理中正確的是( )。 A.借:營業(yè)外收入 226 貸:主營業(yè)務(wù)收入 200 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)26 B.借:營業(yè)外支出 126 貸:庫存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)26 C.借:營業(yè)外支出 226 貸:主營業(yè)務(wù)收入 200 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)26 D.借:營業(yè)外支出 100 貸:庫存商品 100 老師為什么答案是B不是C
通過紅十字會將自己購買的庫存商品進(jìn)行捐贈,借:營業(yè)外支出 113 貸:庫存商品100 銷項(xiàng)稅13 公允價(jià)值140 這筆分錄視同銷售商品的收入、成本分別是多少?所得稅納稅調(diào)整時(shí),分別應(yīng)該調(diào)哪些項(xiàng)目呢?謝謝老師
公司買的礦泉水之類的捐贈物資,廠家開的普票,我捐贈之后應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄呢?我需要交銷項(xiàng)稅的話,我采購是借庫存商品100,貸銀行存款100.捐贈之后借營業(yè)外支出113貸庫存商品也是100,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅13?是這樣嗎
你好,請問一下個(gè)體戶查賬征收,是要取得成本票和進(jìn)項(xiàng)票嗎?個(gè)體戶的做賬會計(jì)科目是有什么不同嗎?
請樸老師回答:本年度第二季度,進(jìn)貨服裝3千多元,第二季度在銷售中一把3千多元的進(jìn)貨成本扣完,第三季度實(shí)際上這些貨還沒賣完,現(xiàn)在記銷售收入的時(shí)候還用扣成本。
個(gè)體戶清稅手續(xù)是什么流程?
你好老師,我們公司是小規(guī)模公司,2024年11月開出了一張發(fā)票分錄做的是借應(yīng)收賬款6442貸主營業(yè)務(wù)收入6378,應(yīng)交稅費(fèi)63.78,客戶一直沒有打款過來,直到2025年8月份,我們紅沖了這一張發(fā)票,那現(xiàn)在我的賬應(yīng)該怎么做呢?
預(yù)交庫房租金怎么做賬,今后怎么分?jǐn)偟矫總€(gè)月
該被投資單位當(dāng)前屬期已認(rèn)定為定期定額征收,請先前往稅務(wù)大廳調(diào)整定期定額的核定信息后,再來辦理經(jīng)營所得個(gè)人所得稅月(季)度申報(bào)表?。?!老師這是什么意思7月開的個(gè)體戶
本年度第二季度,進(jìn)貨服裝3千多元,第二季度在銷售中一把3千多元的進(jìn)貨成本扣完,第三季度實(shí)際上這些貨還沒賣完,現(xiàn)在記銷售收入的時(shí)候還用扣成本。
我有一家新企業(yè),做的業(yè)務(wù)是跟韓國的公司合作,在國內(nèi)承接一些韓國藝人演唱會的項(xiàng)目,我們作為項(xiàng)目投資方投資這個(gè)演唱會項(xiàng)目,演出結(jié)束后分成。前期我公司會收到一筆2000萬的款項(xiàng),需要給別人開具信息服務(wù)費(fèi)專票。我該怎么處理開票事宜,我已進(jìn)行稅務(wù)登記,激申請為一般納稅人。接下來我需要做哪些事情?如果需要發(fā)票先增版增量以應(yīng)對之后的大額開票問題,我需要準(zhǔn)備哪些資料可以申請發(fā)票增量,有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?如果我需要開票出去2000萬,怎么做稅務(wù)籌劃能讓我公司成本降到最低?
本年度第二季度,進(jìn)貨服裝3千多元,第二季度在銷售中一把3千多元的進(jìn)貨成本扣完,第三季度實(shí)際上這些貨還沒賣完,現(xiàn)在記銷售收入的時(shí)候還用扣成本嗎?如
你好老師,我們公司是小規(guī)模公司,2024年11月開出了一張發(fā)票分錄做的是借應(yīng)收賬款6442貸主營業(yè)務(wù)收入6378,應(yīng)交稅費(fèi)63.78,客戶一直沒有打款過來,直到2025年8月份,我們紅沖了這一張發(fā)票,那現(xiàn)在我的賬應(yīng)該怎么做呢?


好的,謝謝
不客氣的,祝您開心