你好你們轉(zhuǎn)錢應該是出境對嗎?

老師好,我工作年限才兩年多,經(jīng)驗不足,以前在律所工作,現(xiàn)在新找工作還沒去呢,正在準備中。大概了解是幫助企業(yè)做銀行貸款服務的,然后這個企業(yè)會給我們傭金,會走對公賬戶,然后就得開發(fā)票,一般都開信息服務或者咨詢類發(fā)票,應該會是一般納稅人,我去了,好像有400萬進賬,問我怎么把錢導出來,交個稅還是怎么的,我的理解從公司賬走到個人都得交個稅。他可能想讓我給他想辦法避稅吧,還說給國企開完票,上游開完發(fā)票,下游就要導賬,不導賬的話,這個錢納稅額度太高,說涉及這的領域比較多,這個增值稅可能要交的吧,至于企業(yè)所得稅,還能籌劃籌劃,想問問老師幫我解釋解釋,還有我聽哪個實操課能了解的更詳細一些?
老師們好,有一個非常大的事情咨詢老師們,工作地點為北京,私企,主做服務行業(yè),我們老板為了工作便利注冊了九家公司,兩家展覽展示公司,信息技術公司,還有商貿(mào)公司,商貿(mào)公司之前是小規(guī)模,這個月中旬轉(zhuǎn)成了一般納稅人,為了開一些材料的專票,但我們公司并不是真的賣材料,只是為了把錢拿回來,此時就需要找進項票,已找到供應商,但是現(xiàn)在銷售企業(yè)的發(fā)票不是查的很嚴格么,他現(xiàn)在沒有合同,沒有物流,我們單位會計是個很有經(jīng)驗的兼職會計,她說只要三流跟上了,有貨權轉(zhuǎn)移證明,三家公司蓋章,我們就能避開這個財務風險,就可以認證,但我有點不信任我們公司的人能不能把這些資料準備齊全,因為虛開增值稅發(fā)票是比較大的事情,我現(xiàn)在也有點混亂,想求老師們指點
母公司購入固定資產(chǎn)(樓房)并取得專票,但沒有業(yè)務收入。后成立分公司在該固定資產(chǎn)開展酒店業(yè)務,而且想以分公司名義領用稅控盤并使用,如果分公司領用稅盤就意味著分公司要獨立核算并獨立申報納稅(增值稅及企業(yè)所得稅)嗎?在稅務怎樣選擇操作才能讓母公司的進項得以抵扣? 母公司是投資公司,其實就只有子公司的酒店業(yè)務,而成立子公司僅是因為酒店需要一個專屬的XX酒店的名字去開票(老板認為如果以XⅩ投資公司開票不靠譜)!現(xiàn)酒店在裝修完工準備開業(yè)狀態(tài),據(jù)說之前一直請代理會計零申報,我現(xiàn)剛接手財務,之前也沒做過母分公司的帳,特意去聽了子木老師的課,想請問老師我該怎么做才能達到分公司可以開票,又可以扺扣母公司的進項?謝謝老師
老師好!請問一下,我們是建筑行業(yè),項目上的農(nóng)民工工資是他們在農(nóng)民工專戶發(fā)的,從2020年9月份到2021年6月份的,現(xiàn)在要在勞務公司把農(nóng)民工工資做為勞務費開票出來做項目上的成本,現(xiàn)在有一個問題就是:現(xiàn)在開勞務發(fā)票,勞務公司要為所有在農(nóng)民工專戶發(fā)了工資的勞務人員申報個稅,從去年到今年快一年的工資能在今年申報嗎?如果現(xiàn)在開始申報之前領的工資,那么那些勞務人員現(xiàn)在又在別的項目工作,別的項目也會為他們申報個稅,那么就會一年超過6萬,請問老師,這個事怎么處理?
老師好!請問一下,我們是建筑行業(yè),項目上的農(nóng)民工工資是他們在農(nóng)民工專戶發(fā)的,從2020年9月份到2021年6月份的,現(xiàn)在要在勞務公司把農(nóng)民工工資做為勞務費開票出來做項目上的成本,現(xiàn)在有一個問題就是:現(xiàn)在開勞務發(fā)票,勞務公司要為所有在農(nóng)民工專戶發(fā)了工資的勞務人員申報個稅,從去年到今年快一年的工資能在今年申報嗎?如果現(xiàn)在開始申報之前領的工資,那么那些勞務人員現(xiàn)在又在別的項目工作,別的項目也會為他們申報個稅,那么就會一年超過6萬,請問老師,這個事怎么處理?
老師,運輸公司,名下沒有大車,都是租賃別人的車拉貨,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個稅客戶端申報問題
好的,老師,企業(yè)所得稅報表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)??!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場在轉(zhuǎn)租給商戶,中間賺取差價,請問稅務可以簡易征收嗎?
老師,異地預繳了的稅款,但是公司利潤是負的,明年是不是得申請退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報企業(yè)所得稅的時候總是有黃色的?是什么意思?
長投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應代收代繳消費稅( )萬元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開了半臺,只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會計準則,可以補提前幾個月的另一半折舊額嗎?
人民幣。轉(zhuǎn)給韓國藝人在國內(nèi)的公司
那不要緊,你要合同才可以提升發(fā)票額度
不能前期先準備一份大額合同把發(fā)票額度提上來嗎?后期發(fā)生實際業(yè)務了再開票就不用等了。還有2000萬的業(yè)務額我該怎么節(jié)稅?企業(yè)所得稅會不會很高?
這個現(xiàn)代服務業(yè)提上來了就不可能下去
企業(yè)所得稅要看利潤的這個
不可能下去是啥意思?
發(fā)票額度上來了就不可能下去
那我能不能前期先找個朋友公司先把業(yè)務合同出出來,比如業(yè)務金額在2000萬。提到系統(tǒng)里去先申請開票額度?
這個是可以的,沒問題的