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你好老師,我們公司是小規(guī)模公司,2024年11月開出了一張發(fā)票分錄做的是借應(yīng)收賬款6442貸主營業(yè)務(wù)收入6378,應(yīng)交稅費(fèi)63.78,客戶一直沒有打款過來,直到2025年8月份,我們紅沖了這一張發(fā)票,那現(xiàn)在我的賬應(yīng)該怎么做呢?

2025-10-25 16:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-25 16:09

您好,這個(gè)的話,就是把你說的,收入和稅費(fèi)做借方,應(yīng)收做貸方,這樣的

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快賬用戶3962 追問 2025-10-25 16:11

跨年了 也可以這樣做嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-25 21:59

跨年的話,收入通過以前年度損益調(diào)整,其他沒了

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您好! 直接紅字沖掉原分錄,重新記賬即可
2024-05-22
你好,就做你之前分錄的相反分錄的
2022-06-29
同學(xué)你好,紅沖分錄,借:銀行存款,負(fù)數(shù),貸:主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅費(fèi)),負(fù)數(shù)。重開的發(fā)票,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅費(fèi))。
2023-11-15
你好 ;? 你跨年紅沖的話 ; 這個(gè)為什么要紅沖。 是因?yàn)?取消了業(yè)務(wù) 了嗎還是開錯(cuò)了發(fā)票 ???
2021-12-24
你好,今年不是免稅的,借應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
2023-01-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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