您好 請問應交稅費不需要繳納 要結轉 是嗎
小規(guī)模季度未超過30萬,但是有收入,那我做賬確認收入了分錄是借:銀行存款貸應收賬款 借應收賬款,貸主營業(yè)務收入 應交稅費增值稅—銷賬稅,那收入在30萬以下,免征增值稅,那我下一步分錄應該怎么做呢
老師你好,我是小規(guī)模納稅人,我季我季度不超過30萬,嗯月不超過十萬嗯,是我的主要業(yè)務收入,那這個會計分錄的話是怎么做呢? 借:應收賬款 113 貸:主營業(yè)務收入 100 應繳稅金銷 13 在結轉的時候怎么做呢?那金額是多少呢?
老師你好,我想問一下,就是我嗯那個10月份和11月份然后做的那個嗯主營業(yè)務是有那個收入,嗯,然后有那個嗯應交稅費,然后應交增值稅,嗯,我沒有轉入營業(yè)外收入,然后正好。那個10月11月12月開票不超過30萬,嗯,我就是9月10月有收入,然后呢,嗯我沒有結轉到營業(yè)外收入,然后等到我就是12月份的時候,我再把他們的兩個兩個就是不是兩筆收入嘛就是兩個應交稅費應交增值稅,他們的合計數(shù)一次性的轉入營業(yè)外收入行嗎?
老師,我們是個體工商戶,小規(guī)模納稅人,季度不超30萬,免增值稅的。有個問題,就是,每做一筆銷售,借:銀行,貸:主營業(yè)務收入,貸:應交稅費銷項稅。季度末不超30,不用交增值稅。那么季末,賬面上應交稅費,怎么處理呢?謝謝,需要結轉到營業(yè)外收入嗎?謝謝
老師好,小規(guī)模納稅人,月收入不超10萬,是免增值稅的,開票時候的稅率是1%,那么收入做賬的時候要怎么做分錄呢? 借:銀行存款 8萬 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 那么這個銷項稅額是按1%計算還是按原來的3%計算呢?那后面這個增值稅是月末還是季末結轉到營業(yè)外收入呢?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
對的老師
借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入
多少錢嗎?你按我的金額來
借:應交稅費-應交增值稅? 13 貸:營業(yè)外收入? 13
那主營業(yè)收入呢?不結賬嗎?不結轉錢對不是
您軟件沒有自動結轉損益嗎? 借:主營業(yè)務收入100 貸:本年利潤100
不結轉錢對不上的
結轉主營業(yè)務收入分錄我也寫好了啊
借:應交稅費-應交增值稅 13 貸:營業(yè)外收入 13 那這一步也是自動結轉嗎?
還是手工
這一步要手工結轉的哈
借:應交稅費-應交增值稅 13 貸:營業(yè)外收入 13 手工結轉嗎
是的 要手工做分錄結轉