你好,學員,這個是銀行存款期末余額
您好 每個月結(jié)賬完了后出來的期末余額和銀行的余額是不是一樣呢? 您幫我看一下哪個錯了好嗎 我這對不上了 柜臺轉(zhuǎn)賬存款 借銀行存款1100 貸其他應付款 1100 費用外手 借財務費用-銀行手續(xù)費100 貸銀行存款100 我的銀行余額是1011 但是電腦結(jié)賬后的余額還是1111呢?
老師,你好,我系統(tǒng)出來的現(xiàn)金流量表期末余額比貨幣資金余額少11.71,我看了這個金額是我做的分錄收到銀行結(jié)息,借,銀行存款,貸財務費用負數(shù),這個對不對呢,不對請老師指點一下
老師我在看會計學堂出版的 財務報表分析到入門這本書 問題一 圖2-4中的期末余額和期初余額是指上年的期末和本年的期初 還是指 1月1號到12月31號 ? 問題二 如何判斷貨幣資金和營業(yè)收入和利潤的增長幅度是否一致 一致我懂 不一致如何判斷
您好郭老師。在和供應商核對應收應付,這是8月份結(jié)賬后的科目余額表。我想要知道別人欠我們多少錢,和我公司欠別人多少錢怎么看?應收是看借方期末余額?應付看貸方期末余額嗎?
股東分紅做的借利潤分配—應付利潤 貸銀行存款 現(xiàn)在我就想問,我如果要查我今年累計賺了多少錢,應該怎么看? 是看資產(chǎn)負債表中期末余額還是? (累計賺了多少錢就是以往年度加上今年的)
商貿(mào)企業(yè)會計分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報銷單
怎樣把錢給法人轉(zhuǎn)出去不視同分紅
老師,您好,一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產(chǎn),收到2025年6月第一筆時借:銀行存款250000 貸:預收賬款238095.24 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)11904.76 。確認7-12月收入時借:應收賬款450000 貸:其他業(yè)務收入428571.43 應交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額21428.57 結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項稅額借:應交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額11904.76 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)11904.76。是這樣處理嗎
出口退稅在什么時間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務要求分公司做分子機構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒做過什么總機構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機構(gòu), 您那時說,這個就是所得稅合并申報 異地成立的分公司,獨立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時間改動成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預收賬款1100917.43 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)99082.57。 確認19年收入的時候是借:預收賬款還是用應收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時用同一個財務軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費用報銷單上蓋了一個銀行付款和微信付款
如果園長問我,賬上的錢,我可以回答銀行期末余額,再減去其他應付款,實際剩余的錢,是能用的錢,對嗎?
直接是銀行存款余額的,不要減去的
謝謝老師,那個本期盈余的金額是我們食堂本月的利潤嗎?
是的,是你們的凈利潤的