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老師,您好,一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產(chǎn),收到2025年6月第一筆時借:銀行存款250000 貸:預(yù)收賬款238095.24 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)11904.76 。確認(rèn)7-12月收入時借:應(yīng)收賬款450000 貸:其他業(yè)務(wù)收入428571.43 應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額21428.57 結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項稅額借:應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額11904.76 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)11904.76。是這樣處理嗎

老師,您好,一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產(chǎn),收到2025年6月第一筆時借:銀行存款250000 貸:預(yù)收賬款238095.24 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)11904.76 。確認(rèn)7-12月收入時借:應(yīng)收賬款450000 貸:其他業(yè)務(wù)收入428571.43 應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額21428.57 結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項稅額借:應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額11904.76 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)11904.76。是這樣處理嗎
2025-07-25 21:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-25 22:02

老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦

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齊紅老師 解答 2025-07-25 22:07

1.?收到預(yù)收款:用 “應(yīng)交稅費 - 簡易計稅” 核算增值稅 2.?確認(rèn)收入:沖減預(yù)收賬款,無需 “待轉(zhuǎn)銷項” 3.?免租期不影響收入分?jǐn)偅〞嫲醋赓U期直線分?jǐn)?,稅?wù)按收款開票計稅) 錯誤在于誤用 “銷項稅額” 和 “待轉(zhuǎn)銷項稅額”,簡易計稅應(yīng)走 “簡易計稅” 科目 ,重新梳理 3 個月租金對應(yīng)期間(7 - 9 月?還是 7 - 12 月?需看題目 “每三個月支付” 對應(yīng)期),但科目邏輯是:簡易計稅下,收款時直接計 “簡易計稅” ,確認(rèn)收入時沖預(yù)收,無 “待轉(zhuǎn)銷項” 步驟。

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快賬用戶1169 追問 2025-07-25 22:17

哦,用應(yīng)交稅費-簡易計稅。老師,2025年收到的預(yù)收賬款不夠沖了就用應(yīng)收賬款,是嗎?分期確認(rèn)的收入不需要價稅分離嗎

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快賬用戶1169 追問 2025-07-25 22:31

老師,是不是每季度確認(rèn)收入的時候借:應(yīng)收賬款 7.5/1.05*3 貸:其他業(yè)務(wù)收入,不要體現(xiàn)稅費的部分,是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-25 22:32

要體現(xiàn) 簡易計稅的收入是 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入或者其他業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅簡易計稅

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快賬用戶1169 追問 2025-07-26 10:49

老師,在25年提前收到26年第一季度租金是借:銀行 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費-簡易計稅;每月分?jǐn)偞_認(rèn)收入是借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-簡易計稅。那不是應(yīng)交稅費-簡易計稅科目余額越來越多了,我按25年收到的租金收入交增值稅,分?jǐn)偞_認(rèn)的收入不交稅,出報表提取數(shù)據(jù)的時候會不對吧

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快賬用戶1169 追問 2025-07-26 11:10

老師,我大概知道了,把需要繳納增值稅的部分轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅中,暫時不要交的留在應(yīng)交稅費-簡易計稅科目里。那提前收到的租金收入用預(yù)收賬款,每月分?jǐn)偟挠脩?yīng)收賬款嗎,還是每月分?jǐn)偟氖杖胂扔妙A(yù)收賬款,預(yù)收賬款余額不夠了再用應(yīng)收賬款呢

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齊紅老師 解答 2025-07-26 11:18

你做預(yù)收的時候其實沒必要用預(yù)收賬款,你用其他應(yīng)付款就可以,這樣不用預(yù)交增值稅

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快賬用戶1169 追問 2025-07-26 11:37

老師,收到款的時候我就要開票給對方了,要申報增值稅。像這種有免租期的先付后用5%稅率的租金收入,可以給我看看整套會計分錄流程嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-26 11:44

那你直接做收入就可以,借銀行貸收入貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅簡易計稅

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快賬用戶1169 追問 2025-07-26 11:58

哦,那是不是每月分?jǐn)傁聛淼氖杖肟傤~與已確認(rèn)的收入的差額,在做一個收入分錄就行

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齊紅老師 解答 2025-07-26 12:55

對的,是這樣操作的

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2024-02-01
你好 你已經(jīng)認(rèn)證了進項稅了。做了進項稅 不能轉(zhuǎn)待抵扣進項稅去。? 月末直接做銷項稅和進項稅的結(jié)轉(zhuǎn)就行了。? ? ? ?
2021-04-16
可以 你的銷項和進項都是有余額,你可以分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出,未交增值稅。 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2021-05-17
結(jié)轉(zhuǎn)進銷項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 13 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)9.1 應(yīng)交稅額-未交增值稅3.9 次月繳稅 借:應(yīng)交稅額-未交增值稅3.9 貸:銀行存款3.9
2021-04-09
您好, 沒錯 您說的這個步驟很詳細(xì)
2022-06-10
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