你看你今年累計賺了多少錢,你就看你利潤表的累計凈利潤。
股東分紅做的借利潤分配—應(yīng)付利潤 貸銀行存款 現(xiàn)在我就想問,我如果要查我今年累計賺了多少錢,應(yīng)該怎么看? 是看資產(chǎn)負債表中期末余額還是? (累計賺了多少錢就是以往年度加上今年的)
民間非營利組織會計制度,我今年紅沖了一筆分錄是上一年做錯的,然后我再重新做是借:非限定性凈資產(chǎn),1000貸:應(yīng)付工資1000,支付時候,借:應(yīng)付工資,1000貸:銀行存款,1000,結(jié)果是利潤表和資產(chǎn)負債表勾稽不平衡,相差就是1000,請問是什么問題嗎?我該怎么處理?
老師,去年我多計提和多發(fā)放工資了,然后在今年沖的,是這么弄的, 借;應(yīng)付職工薪酬,貸:利潤分配—未分配利潤 借:銀行存款等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬 我想問下我這么做去年的資產(chǎn)負債表沒有變化,那我報稅務(wù)年報是在工資那直接調(diào)減就行么,然后只要稅務(wù)年報對著就行是不,賬這么做完變了,未分配利潤變了,但是報表沒有變化,老師,每個都給我解答下
老師我想問下,我半路接賬過來的,從今年4月開始做賬,我按之前的期末余額和本年累計已經(jīng)錄入初始余額了,現(xiàn)在。資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)已經(jīng)平了,但是利潤表的利潤總額少200元,我看了應(yīng)該是工會經(jīng)費的200導(dǎo)致的吧,這樣怎么處理
老師,您好!由于我未計提去年的所得稅,今年用了以前年度損益調(diào)整科目,做的分錄是 1、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 2、借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3、借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 這樣導(dǎo)致了資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)—年初數(shù)的金額和利潤表中的凈利潤不一致,就差了以前年度損益這個金額,請問改怎么辦呢?謝謝!
老師,成品油開的進項發(fā)票都要做入庫勾選嗎
董老師,您在線嗎?有問題想咨詢~
某人向銀行借入一筆款項,年利率為10%,分8次還清,從2020年開始,每年5月1日償還本息4000元,則償還的本息在2020年5月1日的現(xiàn)值是()元。已知:(P/A,10%,8)=5.334 9。 ? ?這道題應(yīng)該是普通年金吧 答案里說是預(yù)付年金
老師,在金融資產(chǎn)章節(jié),什么時候用****-應(yīng)計利息,什么時候用應(yīng)收利息?
固定資產(chǎn)棄置費用,預(yù)計負債發(fā)生變化沖固定資產(chǎn)和預(yù)計負債,固定資產(chǎn)不夠沖,沖減損益,損益和計提折舊的部門相關(guān)嘛!以前計提的是什么就是什么嘛
老師比如,甲公司從乙公司購貨鴨蛋3160枚5214元,然后退菜醬1件4瓶裝的45元,然后5214一45元=5169元,然后這兩項乙開票鴨蛋3000枚4950元,鴨蛋132枚219元,4950+219=5169元可以這樣開票嗎?
發(fā)現(xiàn)兩年前增值稅發(fā)票開錯了 稅率已經(jīng)變了 現(xiàn)在紅沖 還能按以前稅率重新開具嗎
@董孝彬老師,再次提問的,謝謝
3題第一問錯在哪里了?
老師你好,專票沒填數(shù)量和單價,需要重開136萬,會不會有預(yù)警
那如果說你要看之前年度賺了多少錢,沒有分配的,你就看你的那個資產(chǎn)負債表里面的年初未分配利潤。
如果是要看截止到1月31日 ,是看期末余額嗎
那看截止1月31號的,你就直接看那個余額就行了。