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老師好,收到一張紅沖發(fā)票,是咨詢費發(fā)票上月已抵扣,本月收到紅沖發(fā)票怎么做賬務處理?

2023-09-11 16:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-09-11 16:10

借:咨詢費?負數(shù) 貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數(shù) ? ? ? 應付賬款-負數(shù)

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快賬用戶4089 追問 2023-09-11 16:16

已經(jīng)付款了,款也退回來了,摘要寫什么呀?

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齊紅老師 解答 2023-09-11 16:18

就寫退咨詢費 借:管理費用 -咨詢費?負數(shù) ? ? ? 銀行存款 貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數(shù) ? ? ??

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快賬用戶4089 追問 2023-09-11 16:29

嗯?這樣借貸是不是不平了呀,是不是借:銀行存款 正數(shù) 貸:管理費用 負數(shù) 應交稅費-增值稅進項轉出 正數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-09-11 16:33

就是那樣做的哈,銀行存款是正數(shù)

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快賬用戶4089 追問 2023-09-11 16:36

哦哦,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-09-11 16:40

不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。

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借:咨詢費?負數(shù) 貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數(shù) ? ? ? 應付賬款-負數(shù)
2023-09-11
直接紅沖就可以了,原分錄紅沖
2020-01-06
賬上只做進項轉出就可以
2024-08-29
你好,這個自己保存好了就可以的。負數(shù)發(fā)票的第二三聯(lián)也是自己保存好了,第一聯(lián)拿來作賬。
2022-09-05
這個的話 要轉出了 借:預付賬款 貸:管理費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出
2020-05-04
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