同學(xué)你好,沒(méi)抵扣紅字發(fā)票情況下,把紅字發(fā)票退給他們。用藍(lán)字發(fā)票做賬就行了
你好老師,我想問(wèn)一下我們是外貿(mào)企業(yè)收到紅沖發(fā)票怎么做賬務(wù)處理,同時(shí)抵扣簾怎么處理?10月入賬,11月退稅沒(méi)有信息,12月開(kāi)紅沖發(fā)票,1月收到紅沖發(fā)票,和重開(kāi)的發(fā)票。
上個(gè)月收到銷售方的發(fā)票科目為 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、進(jìn)項(xiàng)稅 貸 銀行 本月發(fā)現(xiàn)發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)了(應(yīng)該6開(kāi)成了13)要求對(duì)方重新開(kāi)具,現(xiàn)收到了銷售方開(kāi)具的紅字發(fā)票以及正確稅率的藍(lán)字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)本月紅字和藍(lán)字發(fā)票如果賬務(wù)處理
上月憑證是: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額_內(nèi)銷_認(rèn)證 抵 扣 貸:應(yīng)付賬款 這張發(fā)票上月已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,但是由于發(fā)票有問(wèn)題,又讓開(kāi)了紅字發(fā)票,藍(lán)字發(fā)票也開(kāi)了,那紅字發(fā)票怎么做賬
供應(yīng)商紅沖了,上月開(kāi)票內(nèi)容A\\B\\C\\D的發(fā)票;本月全部沖銷,又重開(kāi)了;上月發(fā)票并沒(méi)有認(rèn)證抵扣。那么 本月收到的 紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票,怎么處理? 業(yè)務(wù)怎么處理?
8月的發(fā)票認(rèn)證了,10月開(kāi)了紅字信息表給對(duì)方,還沒(méi)收到紅字發(fā)票,賬上分錄怎么處理
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000貸庫(kù)存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-20000成本是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-10000貸庫(kù)存商品-10000,這樣對(duì)嗎
市場(chǎng)監(jiān)督局罰我們款2萬(wàn)元 這個(gè)我是不是要所得稅匯算的時(shí)候是不是要調(diào)增
老師,我們不是生產(chǎn)型企業(yè),購(gòu)進(jìn)來(lái)的焊接工具記到哪里
你好老師、去年12月份的獎(jiǎng)金和工資被我申報(bào)一起了導(dǎo)致公司多繳了6萬(wàn)多、在25年4月去大廳修改了、申請(qǐng)退回了這6萬(wàn)多、請(qǐng)問(wèn)我怎么做賬
老師,所得稅費(fèi)用可以不做計(jì)提直接繳納嗎
企業(yè)所得稅年報(bào)資產(chǎn)總額是怎么來(lái)的
老師,老板叫我給公司的員工講下財(cái)務(wù)方面的知識(shí),我應(yīng)該從哪些方面講,講哪些,哪些不用講
請(qǐng)教各位老師,在內(nèi)賬里面,是不是將當(dāng)月客戶的對(duì)賬單金額減去當(dāng)月供應(yīng)商的對(duì)賬金額再減去當(dāng)月的水電費(fèi)房租人員工資等成本費(fèi)用,就可以直接得出準(zhǔn)確的利潤(rùn)了?。扛赓~的做法有點(diǎn)搞不清了。老板就想簡(jiǎn)單一點(diǎn)去計(jì)算出來(lái)利潤(rùn)。
公司當(dāng)時(shí)購(gòu)入一輛二手車,進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在需要買(mǎi)了二手車,繳納什么稅,稅率是多少
廣告設(shè)計(jì)制作安裝合同是開(kāi)具廣告代理服務(wù)*廣告制作嗎?單位能開(kāi)批嗎?
藍(lán)字發(fā)票 在當(dāng)月做嗎,其實(shí)藍(lán)字發(fā)票的內(nèi)容在上月已經(jīng)做過(guò)
上月你做了進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)得,勾選沒(méi)得。