 
                            同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師好,請問8月份收入(已做主營業(yè)務(wù)收入),9月退回款項(xiàng),分錄怎么處理?
老師好,我公司是小規(guī)模納稅人,今年1月至6月的銷售收入,一直沒有開具發(fā)票,但是每個月都做了收入的,,借:應(yīng)收帳款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,8月份開具了銷售發(fā)票,(6個月的銷售收入發(fā)票),我想咨詢的是,這發(fā)票我怎么處理呢?需要做分錄嗎?
請問6月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的銷售,8月份退回請問怎么入帳吧?6月做帳是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)收入,增值稅,8月退回怎么入帳做呢
請問8月份銷售,當(dāng)期確認(rèn)無票收入了,9月份客戶要開發(fā)票,會計(jì)分錄怎么做? 8月份做的是: 借:銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入
7月分錄 1.借: 主營業(yè)務(wù)成本 416645.28 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅額24998.72 應(yīng)付賬款441644 2.借:應(yīng)收賬款 374000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 352830.19 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 -銷項(xiàng)稅額 21169.81 8月分錄 1.借:應(yīng)收賬款 741326 貸:主營業(yè)務(wù)收入699364.15 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 -銷項(xiàng)稅額41,961.85 7月已結(jié)轉(zhuǎn),8月未結(jié)轉(zhuǎn),怎么做增值稅及附加稅的分錄
 
                老師,今年的費(fèi)用,第二年5.31之前收到發(fā)票,年度匯算清繳時(shí),這個發(fā)票可以作為今年的費(fèi)用嗎?
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在甲方給我們打勞務(wù)費(fèi)10萬,我們給甲方開票10萬,后來發(fā)現(xiàn)10萬中有2萬是給丙方的勞務(wù)費(fèi),由于甲方不想退回去,重新打給我們公司,讓我們和丙方溝通,現(xiàn)在是我們把多打的2萬轉(zhuǎn)給丙方,是不是需要讓丙方給我們開票呀?
老師您好!請問我們跟承包方都是往來款,當(dāng)承包方離場的時(shí)候,這個賬怎么處理呢
22年的審計(jì)報(bào)表是不是要把( 比如23年補(bǔ)繳22年的稅款1萬,賬務(wù)處理在23年)調(diào)整至22年的報(bào)表中體現(xiàn)?
老師,你好,我收到信息說“未在規(guī)定時(shí)間年檢”,是什么情況,年檢跟報(bào)送年報(bào)是一回事兒嗎
S局認(rèn)定我公司2023年度外購商品贈送客戶計(jì)入銷售費(fèi)用的視同銷售,要求我公司調(diào)賬,當(dāng)時(shí)會計(jì)分錄為借:銷售費(fèi)用,貸:銀行存款,現(xiàn)在知道調(diào)整分錄貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,借方應(yīng)計(jì)入什么科目呢?
老師,我們是制造業(yè)一般納稅人,開普票要交增值稅嗎,也是按13個點(diǎn)開嗎
老師你好,應(yīng)交增值稅科目留底抵欠的加抵滯納金怎么做分錄
老師 公司要做股轉(zhuǎn) 賬面需要看哪些數(shù)據(jù) 哪些數(shù)據(jù)需要繳納稅款
做硅膠的,增值稅和所得稅的稅負(fù)率大概是多少


還有退回的庫存商品,怎么入帳?
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)利潤 了
同學(xué)你好 直接沖就可以了 原分錄負(fù)數(shù)紅沖
借,庫存商品,貸主營業(yè)務(wù)成本嗎
同學(xué)你好 對的 可以這樣沖成本 收入也得紅沖