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請問6月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的銷售,8月份退回請問怎么入帳吧?6月做帳是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)收入,增值稅,8月退回怎么入帳做呢

2023-09-11 15:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-11 15:44

同學(xué)你好 原分錄負數(shù)紅沖

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快賬用戶9202 追問 2023-09-11 15:46

還有退回的庫存商品,怎么入帳?

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快賬用戶9202 追問 2023-09-11 15:46

已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)利潤 了

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齊紅老師 解答 2023-09-11 15:56

同學(xué)你好 直接沖就可以了 原分錄負數(shù)紅沖

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快賬用戶9202 追問 2023-09-11 16:25

借,庫存商品,貸主營業(yè)務(wù)成本嗎

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齊紅老師 解答 2023-09-11 16:31

同學(xué)你好 對的 可以這樣沖成本 收入也得紅沖

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同學(xué)你好 原分錄負數(shù)紅沖
2023-09-11
你好 8月份收入(已做主營業(yè)務(wù)收入),9月退回款項,9月份的分錄是 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:銀行存款 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本
2021-09-27
你好? 你們這個貨款 后期也不打算退了嗎?? 那你先做 :借庫存商品 貸主營業(yè)務(wù)成本? 借主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費-銷項稅 貸應(yīng)收賬款??
2021-05-07
同學(xué)您好,那您就做原來的分錄,用負數(shù)做就可以
2021-04-28
同學(xué)你好 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費~進項稅 庫存商品 ——這個分錄不對呢 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借,主營業(yè)務(wù)成本 貸,庫存商品
2021-04-28
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