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Q

老師你好:外貿(mào)公司出口的銷售額在增值稅申報(bào)那一欄填?

2023-09-11 14:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-11 14:36

你好,附表一免稅銷售貨物里面填寫

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快賬用戶5874 追問(wèn) 2023-09-11 14:43

免稅銷售貨物里還分開(kāi)增值稅專用發(fā)票、開(kāi)具其他發(fā)票、未開(kāi)具發(fā)票這三個(gè)欄次,能具體點(diǎn)在哪個(gè)欄次里填嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-09-11 14:44

你好,一定不要開(kāi)增值稅專用發(fā)票的,開(kāi)普票或者是無(wú)票收入。

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你好,附表一免稅銷售貨物里面填寫
2023-09-11
你好 銷項(xiàng)在附表一免稅銷售貨物 進(jìn)項(xiàng)在26-28,35欄填寫的
2020-09-08
你好? 我們需要根據(jù)出口業(yè)務(wù)所確定的銷售收入,來(lái)填報(bào)《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)》和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。 第一步,將A公司出口貨物的銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)》第四、免稅的第18欄——貨物及加工修理修配勞務(wù)銷售額欄次。 注意,如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務(wù),則要將銷售額填寫在第19欄——服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)銷售額欄次。 第二步,將出口貨物的銷售額填寫在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》第8欄-出口免稅-免征增值稅項(xiàng)目銷售額欄次. 如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務(wù),銷售額還要同時(shí)填寫在第9欄——“其中:跨境服務(wù)”欄次。
2023-10-25
你好在第八欄免稅貨物里面。
2021-10-13
你好,本期出口的銷售額。
2022-08-11
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