你好填寫(xiě)在表二的個(gè)人消費(fèi)欄
招待客戶的業(yè)務(wù)招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額那一欄
老師,員工的住宿發(fā)票有一部分是業(yè)務(wù)招待費(fèi),需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,填寫(xiě)在增值稅附表2的哪個(gè)項(xiàng)目呢?
老師外貿(mào)出口企業(yè)免稅 ,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出增值稅附表二應(yīng)填在哪欄?謝謝
招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 增值稅附表二填寫(xiě)在哪欄
老師,請(qǐng)問(wèn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在國(guó)稅局附表二填寫(xiě)在哪行?
老師,您好,我想問(wèn)一下2023年有成本140萬(wàn)在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤(rùn) ,沒(méi)有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報(bào),。有風(fēng)險(xiǎn) 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開(kāi)始就一直經(jīng)常用來(lái)配送。老板每個(gè)月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來(lái)公司報(bào)賬。但是從去年開(kāi)始一直都沒(méi)有簽過(guò)私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個(gè)月1500的租車費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個(gè)季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開(kāi)租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無(wú)進(jìn)項(xiàng)票,原料票開(kāi)不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無(wú)形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個(gè)表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個(gè)錢都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒(méi)關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個(gè)我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個(gè)其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬(wàn),也收不回來(lái)了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時(shí)候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
老師,工商年報(bào)時(shí)候單位實(shí)際繳費(fèi)金額包括個(gè)人部分嗎
實(shí)際工作中,沒(méi)有簽訂買賣合同,有銷售收入和成本票,印花稅的申報(bào)依據(jù)怎么算
會(huì)計(jì)學(xué)堂要求一題一問(wèn)的,這個(gè)對(duì)我們有考核要求的,你可以重新提問(wèn)的