工資表里邊的補貼不用發(fā)票的哈,每月定額補助就是
老師您好,我們這邊個人所得稅有個公務費扣除標準,通訊補貼每月240元,交通補貼每月1200元。這個是可以稅前扣除的。我把這個標準做進工資表里,隨工資發(fā)放。請問賬務處理怎么做呢?例如工資9000元,通訊補貼240元,交通補貼1200元,個稅9000-5000-1200-240-100(公積金)=2460×3%=73.8元。實際發(fā)工資是8826.2元。這個分錄怎么做呢?主要是通訊補貼和交通補貼怎么入賬?
員工報銷的餐補,住房補貼,車補 是否要并入到工資里交個稅,以上是單獨拿票報銷的 這些不是應該記入公司員工的福利費科目嗎?不應該并入工資薪金里,有什么區(qū)別
做工資分解的交通補貼,餐費補貼等等,是不是需要員工拿票據(jù)才能入賬
企業(yè)差旅費津貼和誤餐補助需要發(fā)票嗎?是否計入工資交納個稅?會計分錄如何做?
老師您好,員工有補貼差旅費(住宿和交通補貼),是否要并入工資申報個稅?如果可以的話,那就不能再開住宿費和加油費發(fā)票之類的吧?
如果轉賬給私人的話,用報銷的方式轉有沒有影響?或者說哪種方式轉,對于做賬的時候沒那么麻煩?
請問企業(yè)所得稅匯算清繳時,應納稅所得額計算中的企業(yè)開發(fā)新技術,新產品,新工藝發(fā)生的研發(fā)費用加計扣除的數(shù)據(jù)是自動帶出來的嗎?為什么稅務所的老師說這一欄不應該有數(shù)據(jù)呢?我研發(fā)費用加計扣除明細表是正常填寫的,只有人員費用,直接投入費用,和其他相關費用,但是總額就在主表中的這一欄帶出來了,請問是怎么回事呢?
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉賬,但是每天都要轉賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉賬給私人的話,用報銷的方式轉有沒有影響?或者說哪種方式轉,對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果去年有暫估成本,今年做匯算清繳,成本沒有,就在匯算清繳表,把成本調出是吧?那么去年暫估的賬,再怎么處理?。?/p>
建筑業(yè)企業(yè),一般納稅人,差額征稅,還可以進項抵扣嗎
老師好!25年1季度需要交企業(yè)所得稅2萬元,以前的操作就是碰到需要繳納第一季度企業(yè)所得稅,就先申報上一年的企業(yè)所得稅年度匯算清繳后(有虧損),就不用繳納1季度企業(yè)所得稅。那今年就是先繳納了第一季度企業(yè)所得稅稅費2萬元,才做24年的企業(yè)所得稅年度匯算清繳,那這個已經繳納的2萬元在哪年的所得稅匯算清繳調整呢,又怎么調整,又不想退稅
老師你好,請問企業(yè)所得稅年報中自動出來從業(yè)人數(shù)與我算不一致,系統(tǒng)是怎么計算的呢,不一樣的話,按那個呢
不含稅價38900元,對方說如果要開票需要加9個點。那我們要選擇開票的話一共要付多少錢
老師,審價項目,擔任審價小組的都是注冊會計師,今天問主任要審價項目,主任找借口說我沒證,以后有了看看,但是那個同事只有中級職稱都給她給了,這是不是說明不想給我給?我8月底勞動合同到期,這是不是準備不續(xù)簽了?
鄒老師在嗎?問一下就是我們公司是做小家電的,聚丙烯塑料顆粒原材料我們進來自己注塑機注塑成型。然后最近幾個月聚丙烯的原材料進了太多了,就是要轉賣給別人,這樣可以嗎?
例如:6000元,可以分解2360+餐補+交通補貼+通訊補貼 各項扣除后合計超過5000元,還是要繳納個稅,對吧
你說的這些補貼都要交個稅。只有誤餐補助和差旅補助不用交個稅