關鍵是當時沒做賬,銀行存款怎么對上的?

公司建賬前的借款沒有掛賬,現(xiàn)在銀行存款還借款,如何處理會計分錄,請教老師。
老師好,公司建賬前,有些款是向法人借的,建賬時,也沒有給會計說過,會計不知道,現(xiàn)在,要給法人還款,我如何做賬務處理,后期還款做,借其他應付款,貸銀行存款。關鍵之前沒有掛賬,之前怎么補做會計分錄
老師,以前外賬沒有做銀行明細,公司有像銀行貸款,收到款的時候也沒有做(借銀行存款,貸長期借款)的分錄,我現(xiàn)在做內賬每個月要做銀行流水明細,那每個月的還貸款我是這樣做的分錄(借長期貸款,貸銀行存款)應該怎么補這個長期借款的分錄,不做之前收到貸款的分錄的話,現(xiàn)在銀行余額就對不上,該怎樣調整了
前期借款沒有做賬,現(xiàn)在還款做賬,補上分錄銀行存款對不上,怎么處理
老師早上好,之前的短期借款沒有掛賬,現(xiàn)在還款的,怎么做賬務處理!內賬
單位承接設計臺歷業(yè)務的委托協(xié)議是否需要交把印花稅?適用于印花的哪個項目及稅率?
老師,單位補繳社保1-9月份的,像領導不發(fā)工資,還有一個員工離職的,這種個人部分怎么操作
老師,請問公司有兩個股東退股,公司目前是虧損狀態(tài),有一個股東沒有實際入股,另外實繳了,沒有入股的股東需要承擔虧損嗎,入股的股東怎么去算虧損的部分
審計報告上允許有錯別字嗎?
老師好,我們單位有一筆退貨,這個貨的進項稅幾個月之前就已經被認證抵扣了,現(xiàn)在要怎么處理?
老師,我們國慶發(fā)的節(jié)費,我沒有單獨計提,是跟工資一起計提的,個稅也跟工資一起申報了的,那現(xiàn)在我這么做可以不?(我們節(jié)費是法人那里發(fā)的現(xiàn)金)
貨款減錢了可以開折扣嗎
老師,就是我司賣茶葉,但為了推廣,給顧客品嘗的是不是直接記銷售費用,不用視同銷售吧
老師你好,24年有一筆收入是個人,25年確定對方不要發(fā)票,這筆業(yè)務怎么處理
老師,咨詢您一下:我們公司是私營的生產型企業(yè),目前自己在建造2棟廠房,這兩棟廠房后期準備出售,請問在建的過程“安全文明施工措施費”是否要歸集?
前邊的賬都是代理記賬給做的,根本沒給對
那就做收款的分錄就是,不管余額了