當(dāng)時這個錢用在哪里了?銀行存款現(xiàn)在余額是正確的嗎?
老師 之前別的會計在以前年度 短期賬款科目上掛了個人的一個借款,現(xiàn)在還款的話該怎么做賬務(wù)處理?
老師好,公司建賬前,有些款是向法人借的,建賬時,也沒有給會計說過,會計不知道,現(xiàn)在,要給法人還款,我如何做賬務(wù)處理,后期還款做,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。關(guān)鍵之前沒有掛賬,之前怎么補做會計分錄
老師 請問我們的短期借款現(xiàn)在賬上了200萬 然后這個月還清了短期貸款190萬 已經(jīng)還清了 但是相當(dāng)于短期借款余額還有10萬 這種現(xiàn)象怎么處理 因為我是接手之前的人做的賬 現(xiàn)在我該怎么平掉短期借款呢
老師,就是之前的民間借貸,以前的會計沒有掛賬,可是現(xiàn)在還以前的借款呢,怎么做賬務(wù)處理,老師,內(nèi)賬
老師好,之前的借款,會計沒掛賬,現(xiàn)在又要還呢,怎么做賬務(wù)處理?內(nèi)賬
請問袋裝酸菜流通環(huán)節(jié)稅率多少?
你好老師請問開發(fā)票該收多少個稅點怎么算呢?
一張大額的發(fā)票可以紅沖一部分金額嗎?
固定資上月入賬本月紅沖發(fā)票分錄怎么做,最終進項稅額轉(zhuǎn)出最終轉(zhuǎn)入那里了
去年4月份退貨給供應(yīng)商793元,今年4月份供應(yīng)商補貨793元,都形成了對賬單。這可以沖平不用開票嗎?因為去年3月份的貨款還沒付他16546.4元
#提問#老師2022年變更工商股份時,忘記變更稅務(wù)了,怎么辦
發(fā)行債券年末計提計利息怎么做分錄
跨境提供服務(wù),免征增值稅,賬務(wù)分錄咋寫呢
公司里那種非正式的員工要不要申報參保金
食堂米面糧油發(fā)票,交不交個稅?依據(jù)是什么?
老師你好,不知道這個錢用哪里了,現(xiàn)在余額是正確的,新建的賬套,就按正確的建的,內(nèi)賬,你看怎么做相關(guān)的會計分錄,謝謝
借利潤分配未分配利潤,貸短期借款 借短期借款,貸銀行存款
老師,借,其他應(yīng)付款 老板 貸,短期借款 這樣做可以嗎老師
這個需要你老板還錢才能還回來嗎?能的話可以。
是這樣的老師,期初建賬的時候有之前付了的貨款,反正好多付款的都掛的其他應(yīng)付款 老板,因為掛老板的其他應(yīng)付款金額還挺大的,我想這樣做其他應(yīng)付款會減少,反正是內(nèi)賬,這樣做可以吧老師
可以的 但是你內(nèi)賬最好是準(zhǔn)確,你和你老板核對一下,你單位欠他的,或者他欠你的是這個金額就行。
老師,這個其他應(yīng)付款不準(zhǔn)確,反正不知道的付款,收款,都掛的其他應(yīng)付款,股東墊資款
那你們這樣做內(nèi)帳的沒有意義了。
老師,那銀行賬是對的,收入,是正確的,費用這塊也是正確的, 因為她之前沒有賬,捋起來太費勁,只要付款了的,還有收了款的,就掛的老板其他應(yīng)付款,沒有別的辦法,這樣做可以嗎老師
可以的,可以這么做的。
老師你好,我們是4s店,就是之前的返利沒掛賬,現(xiàn)在返利回來了,怎么做賬務(wù)處理?
發(fā)票怎么開的?如果沒有開發(fā)票,借銀行存款,貸營業(yè)外收入。
老師這不是回到返利池嗎,完后用的時候開負數(shù)發(fā)票轉(zhuǎn)廠家現(xiàn)金戶!
借預(yù)付賬款貸營業(yè)外收入 以后抵扣你的貨物,借庫存商品貸預(yù)付賬款銀行存款
老師,借 應(yīng)收賬款 貸,營業(yè)外收入 開票了 借,預(yù)付賬款 貸,應(yīng)收賬款
這樣做可以嗎老師
你好,貨物沒有到嗎?不是你說的這個開票是什么意思
老師沒有到,是開紅字信息票后,返利池里錢到廠家現(xiàn)金戶才能用!
你好,那你這個操作就不對 他給你開負數(shù)發(fā)票是吧,你就不要做營業(yè)外收入了,沖庫存商品 借預(yù)付賬款, 貸庫存商品 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 如果這個產(chǎn)品已經(jīng)銷售出去了,還需要紅沖你的成本。