當(dāng)時(shí)這個(gè)錢用在哪里了?銀行存款現(xiàn)在余額是正確的嗎?

老師 之前別的會計(jì)在以前年度 短期賬款科目上掛了個(gè)人的一個(gè)借款,現(xiàn)在還款的話該怎么做賬務(wù)處理?
老師好,公司建賬前,有些款是向法人借的,建賬時(shí),也沒有給會計(jì)說過,會計(jì)不知道,現(xiàn)在,要給法人還款,我如何做賬務(wù)處理,后期還款做,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。關(guān)鍵之前沒有掛賬,之前怎么補(bǔ)做會計(jì)分錄
老師 請問我們的短期借款現(xiàn)在賬上了200萬 然后這個(gè)月還清了短期貸款190萬 已經(jīng)還清了 但是相當(dāng)于短期借款余額還有10萬 這種現(xiàn)象怎么處理 因?yàn)槲沂墙邮种暗娜俗龅馁~ 現(xiàn)在我該怎么平掉短期借款呢
老師,就是之前的民間借貸,以前的會計(jì)沒有掛賬,可是現(xiàn)在還以前的借款呢,怎么做賬務(wù)處理,老師,內(nèi)賬
老師好,之前的借款,會計(jì)沒掛賬,現(xiàn)在又要還呢,怎么做賬務(wù)處理?內(nèi)賬
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購了一個(gè)二級公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
你好,實(shí)操課老師講課的時(shí)候,在講到支付門店租金時(shí),用的科目是 借:其它應(yīng)收款—門店租金 貸:銀行存款。請問這里的其它應(yīng)收款二級科目為什么不是個(gè)人或單位名稱,謝謝。我個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該寫個(gè)人或單位名稱,不應(yīng)該寫門店租金 謝謝
請問老師,個(gè)人A在甲公司微信商城購買1萬元代理(甲給A二萬元原價(jià)酒水),A通過甲公司微信商城銷售給B,B支付的貨款到甲公戶,甲把B支付的貨款轉(zhuǎn)給A,A需要開發(fā)票給甲嗎?
消費(fèi)稅申報(bào)表有哪幾張表必須要填寫(附表)
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:?


老師你好,不知道這個(gè)錢用哪里了,現(xiàn)在余額是正確的,新建的賬套,就按正確的建的,內(nèi)賬,你看怎么做相關(guān)的會計(jì)分錄,謝謝
借利潤分配未分配利潤,貸短期借款 借短期借款,貸銀行存款
老師,借,其他應(yīng)付款 老板 貸,短期借款 這樣做可以嗎老師
這個(gè)需要你老板還錢才能還回來嗎?能的話可以。
是這樣的老師,期初建賬的時(shí)候有之前付了的貨款,反正好多付款的都掛的其他應(yīng)付款 老板,因?yàn)閽炖习宓钠渌麘?yīng)付款金額還挺大的,我想這樣做其他應(yīng)付款會減少,反正是內(nèi)賬,這樣做可以吧老師
可以的 但是你內(nèi)賬最好是準(zhǔn)確,你和你老板核對一下,你單位欠他的,或者他欠你的是這個(gè)金額就行。
老師,這個(gè)其他應(yīng)付款不準(zhǔn)確,反正不知道的付款,收款,都掛的其他應(yīng)付款,股東墊資款
那你們這樣做內(nèi)帳的沒有意義了。
老師,那銀行賬是對的,收入,是正確的,費(fèi)用這塊也是正確的, 因?yàn)樗皼]有賬,捋起來太費(fèi)勁,只要付款了的,還有收了款的,就掛的老板其他應(yīng)付款,沒有別的辦法,這樣做可以嗎老師
可以的,可以這么做的。
老師你好,我們是4s店,就是之前的返利沒掛賬,現(xiàn)在返利回來了,怎么做賬務(wù)處理?
發(fā)票怎么開的?如果沒有開發(fā)票,借銀行存款,貸營業(yè)外收入。
老師這不是回到返利池嗎,完后用的時(shí)候開負(fù)數(shù)發(fā)票轉(zhuǎn)廠家現(xiàn)金戶!
借預(yù)付賬款貸營業(yè)外收入 以后抵扣你的貨物,借庫存商品貸預(yù)付賬款銀行存款
老師,借 應(yīng)收賬款 貸,營業(yè)外收入 開票了 借,預(yù)付賬款 貸,應(yīng)收賬款
這樣做可以嗎老師
你好,貨物沒有到嗎?不是你說的這個(gè)開票是什么意思
老師沒有到,是開紅字信息票后,返利池里錢到廠家現(xiàn)金戶才能用!
你好,那你這個(gè)操作就不對 他給你開負(fù)數(shù)發(fā)票是吧,你就不要做營業(yè)外收入了,沖庫存商品 借預(yù)付賬款, 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 如果這個(gè)產(chǎn)品已經(jīng)銷售出去了,還需要紅沖你的成本。