你好 這個(gè)不需要操作,一直掛在那邊的
老師問(wèn)下,我有兩個(gè)一般納稅人公司,都要增值稅發(fā)票認(rèn)證的,但是我有一家公司8月份沒(méi)開(kāi)票,7月份也沒(méi)收到發(fā)票,我直接在發(fā)票認(rèn)證網(wǎng)上操作了抵扣統(tǒng)計(jì),也確認(rèn)通過(guò)了,國(guó)稅網(wǎng)也申報(bào)增值稅了 但是另外一家公司在8月份開(kāi)了一張發(fā)票,我到認(rèn)證網(wǎng)上認(rèn)證7月份,7月份也沒(méi)收到發(fā)票,我按前面一家公司操作,但是這家公司就完成不了抵扣統(tǒng)計(jì),國(guó)稅網(wǎng)也申報(bào)不了增值稅報(bào)表
老師你好,加油站給我們開(kāi)了一張發(fā)票,在發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)里面能看到有這張票的存在,但是不知道票的內(nèi)容,現(xiàn)在是公司誰(shuí)都想不起來(lái)開(kāi)了發(fā)票,票也沒(méi)有到財(cái)務(wù)手里,也沒(méi)有加油站電話,老師我在哪里可以查到這張票客戶的信息
老師好:請(qǐng)問(wèn)我單位買一臺(tái)車,開(kāi)的是機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票(不是專票),這種發(fā)票在下面也有不含稅金額和稅額,認(rèn)證系統(tǒng)里面也有在筆發(fā)票,老師這種發(fā)票是不是和專票一樣認(rèn)證?
老師,您好!我想問(wèn)一下,就是開(kāi)的公司的過(guò)路費(fèi)發(fā)票,但是時(shí)間過(guò)長(zhǎng)不予報(bào)銷,也不用這個(gè)發(fā)票作為費(fèi)用,但是認(rèn)證發(fā)票系統(tǒng)里面有這個(gè)發(fā)票。這個(gè)的話在認(rèn)證系統(tǒng)里面要怎么操作
老師,麻煩問(wèn)下發(fā)票認(rèn)證勾選和實(shí)際做賬里面發(fā)票不匹配,可以嘛?就系統(tǒng)有多少,隨機(jī)認(rèn)證需要的稅額,但是這個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)生沒(méi),幾月付款都不清楚有關(guān)系嗎?
享受生育津貼的工資怎么算
老師好,當(dāng)月銷項(xiàng)稅額100元,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額120元。次月銷項(xiàng)稅額30元。問(wèn)當(dāng)月和次月如何做分錄呢?
請(qǐng)問(wèn)發(fā)員工工資有沒(méi)規(guī)定多少的?
收到24年多交印花稅,退稅款,怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,民宿收入有的是掃碼的,憑證找不出來(lái),我能不能把導(dǎo)出的微信收入做個(gè)清單當(dāng)附件。就不用一筆一筆像圖一找收入截圖,那樣很費(fèi)事,如圖2我合并沒(méi)開(kāi)票收入做個(gè)表格,直接當(dāng)附件可以嗎。
你好,老師,我們一般納稅人平常繳納13%的增值稅,這個(gè)月我們需要確認(rèn)無(wú)票收入是有9個(gè)點(diǎn)的稅的,那我報(bào)增值稅的時(shí)候怎么報(bào)啊,還是報(bào)在無(wú)票收入里面嗎?
老師 我們付了款 客戶沒(méi)有開(kāi)發(fā)票 該怎么做賬?
發(fā)工資給員工,賬戶有誤 退回1000,如何入賬
公司注銷需要先減資嘛?
老師 現(xiàn)在我同事需要賣房 增值稅發(fā)票是2016年開(kāi)的 今年5月交的契稅并辦理房產(chǎn)證 可以免5個(gè)點(diǎn)的增值稅嗎
就是太多條記錄了,金額還小
那么沒(méi)有辦法的,因?yàn)槟悴粓?bào)銷,那么也不需要做賬,那么系統(tǒng)里面還有是正常的
需要報(bào)銷的是否可以選擇不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證
可以的,但是你前面不是說(shuō)不報(bào)銷嗎
當(dāng)然有報(bào)的,有不報(bào)的啊
不是,你前面說(shuō)不報(bào),后面又說(shuō)報(bào),現(xiàn)在又說(shuō)有報(bào)有不報(bào)???
就是兩種情況啊,我都問(wèn)問(wèn)怎么處理啊下次不就知道該怎么做了嗎
你不報(bào)就按照我說(shuō)的,不處理啊 你報(bào)了,可以選擇不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證
我知道了啊,您已經(jīng)說(shuō)過(guò)了
是啊,就這兩種情況啊
好的,謝謝
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