你好,你章程里面有規(guī)定,實物出資,出資之前需要先去評估,評估了之后開發(fā)票過戶。
5、長期股權投資采用成本法核算,被投資單位宣告發(fā)放的股利借(),貸()。1、購入需要安裝的固定資產(chǎn),要先通過()核算。2、固定資產(chǎn)的折舊方法有()()()和(),其中()和()是加速折舊法。3、對固定資產(chǎn)清查,盤盈的固定資產(chǎn)計入(),盤虧的固定資產(chǎn)計入()。4、影響固定資產(chǎn)折舊的因素有()()和()()。5、固定資產(chǎn)減值是指其()低于()。6、投資性房地產(chǎn)包括()()和(),計量模式有()模式和()模式,()模式可以轉換為()模式。1、無形資產(chǎn)是指企業(yè)擁有或控制的沒有實物形態(tài)的()非貨幣資產(chǎn)。商譽()無形資產(chǎn)。2、無形資產(chǎn)研究階段的支出發(fā)生時全部計入(),開發(fā)階段的支出滿足資本化條件的計入(),不滿足資本化條件的計入()。3、無形資產(chǎn)出租取得的收入計入()。4、處置無形資產(chǎn)取得的凈收入計入()。5、對無形資產(chǎn)的攤銷一般采用()法,攤銷額計入()。
請教老師,超市開業(yè)一段時間了,現(xiàn)在需要建賬,固定資產(chǎn)的期初余額怎么錄入,實收資本有的股東是以貨幣形式,有的是以物資形式,還有的是開辦費里邊也作為股東投資,這樣期初余額怎么錄入,是實收資本股東個人呢,還是要明細到物資或者貨幣?
.東方公司為擴大生產(chǎn)規(guī)模,以其擁有的一項無形資產(chǎn)與西北公司擁有的一項固定資產(chǎn)進行交換,西北公司換入無形資產(chǎn)的目的是解決生產(chǎn)中的技術難題。東方公司無形資產(chǎn)的賬面價值為40000元,公允價值為43000元。西北公司固定資產(chǎn)的賬面價值為38000元,公允價值為43000元。兩項資產(chǎn)未來現(xiàn)金流量的風險、時間和金額均相同。假定東方公司出售無形資產(chǎn)和西北公司出售固定資產(chǎn)的增值稅稅率均為13%,在資產(chǎn)交易過程中沒有發(fā)生除增值稅以外的其他相關稅費。要求:分別編制東方公司和西北公司與該資產(chǎn)交換有關的會計分錄。
老師,股東以固定資產(chǎn)的方式投資作為實收資本,固定資產(chǎn)已經(jīng)請專業(yè)評估公司評估作價了,股東是小規(guī)模納稅人,固定資產(chǎn)沒有發(fā)票,請問下我要怎么入賬呢?
股東以固定資產(chǎn)或者無形資產(chǎn)入股時,有沒有什么法律稅務相關的條文規(guī)定和入賬的要求
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。。∽⒁庾⒁庵攸c來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物料,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期我們也會給對方開票,只開一張會展活動費,問題一,我這種情況是不是跟視同銷售無關?問題二,贊助2萬的手機、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?問題三,會計分錄:收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務成本5貸:銀行4應交稅費-個稅1萬。次月代繳個稅→借:應交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬。麻煩老師針對三個問題一一詳細答復一下,謝謝,已經(jīng)咨詢一個早上,累了,麻煩詳細詳細一個問題一個答復。謝謝
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。?!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物料,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期我們也會給對方開票,只開一張會展活動費,問題一,我這種情況是不是跟視同銷售無關?問題二,贊助2萬的手機、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?問題三,會計分錄:收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務成本5貸:銀行4應交稅費-個稅1萬。次月代繳個稅→借:應交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬。麻煩老師針對三個問題一一詳細答復一下,謝謝,已經(jīng)咨詢一個早上,累了,麻煩詳細詳細一個問題一個答復。謝謝
殘保金4.3個人報幾個人
增值稅進項稅額做待認證抵扣的分錄
老師,工資表上簽名是誰簽是法人么?
我們公司銷售和批發(fā)電子產(chǎn)品,門店很多,這個庫存管理有沒有好的方法,不同品牌的電子產(chǎn)品,這個庫存,和財務能不能用一套軟件全部解決?有什么推薦嗎?
您好老師 我想問一下我這邊客戶應收賬款期末余額為借方負數(shù)九萬 是不是意思我們差客戶九萬的發(fā)票呀
老老師7月份的進項稅額已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在8月份才發(fā)現(xiàn)錯誤,要做進項稅額轉出,那么這筆分錄要做在7月份還是8月份
比如說1月份收到一筆貨款,記錯了應收單位了,現(xiàn)在怎么改呢
老師,請問我們本來要出口申請退稅的,后面國外的客戶要我們轉內(nèi)銷開票給他的代理商,這樣我們會產(chǎn)生多余的費用嗎