同學(xué),你好 有收到或者付出去錢嗎?
老師你好,我集團(tuán)公司內(nèi)部往來,收款,付款,全在貸方,其他應(yīng)收款_單位A,其他應(yīng)付款_單位A,怎么把帳沖平帳
老師,要清同一家公司的往來賬,其他應(yīng)收款1500萬、其他應(yīng)付款1000萬;差額其他應(yīng)收款和應(yīng)付差額為500萬,要用500萬來清理往來賬,怎么做賬務(wù)處理呢?
老師好!公司的往來款其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款怎么平賬呢?
之前是其他應(yīng)收款,月底平賬了,次月又收到他的往來款,是做其他應(yīng)付款還是付的其他應(yīng)收款?
我問下,如果醫(yī)療險中間斷了一個月會有什么影響嗎?
老師,我們公司借給公司外部的人員款項,這個視同銷售,交增值稅嗎
老師好!請問雇的農(nóng)民工在工地出工傷,單位賠償了一筆錢,單位沒給農(nóng)民工買社保局的工傷險,這筆賠款做什么分錄?
老師你好,咨詢你一個問題,企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股東二人,實收資本100萬,未分配利潤有100多萬,如何轉(zhuǎn)讓可以少交稅?老師給指點一下,謝謝
收到匯算清繳退的稅怎么做分錄
老師,出口貨物,報關(guān)單上成交方式是CIF ,但實際成交方式是DDP,這樣應(yīng)該有電放費嗎
老師,我們7月份對外投資的49萬以3283元轉(zhuǎn)給另外一家公司(非股東),累計折舊最后一個月調(diào)整了之前少計提的2分錢,月底出報表時核對未分配利潤差額正好是486716.98,以后的每月都有這些差額嗎?還是我哪里做的不對才會有差額?
公司注銷流程,有社保
你好,老師購銷合同上面老師一直在強調(diào)要寫不含稅的這個金額什么原因???
老師您好,個體工商戶開票了,但是付錢要我們付到個人賬戶,這樣可以么,賬號和開票上是一致的,但發(fā)票抬頭不是個人名字
已經(jīng)支付出去了
同學(xué),你好 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
沒有支付呢
同學(xué),你好 掛在賬上
借其他應(yīng)付款,貸什么
同學(xué),你好 掛在賬上,不做分錄
掛賬是什么意思
同學(xué),你好 就是平不了,一直放著 如果你是要注銷什么的,就全部轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出里面
那如果企業(yè)有超過兩年的應(yīng)付賬款,對方已經(jīng)失聯(lián)了,這筆分錄怎么做
同學(xué),你好 一般超過3年,才轉(zhuǎn)壞賬
應(yīng)付賬款那不是相當(dāng)于我們不用還錢了嗎?還做壞賬嗎?應(yīng)收賬款,我們收不回來才做壞賬吧,我理解的對嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,對的 如果應(yīng)付賬款,你們不用付了,計入營業(yè)外收入
那計入營業(yè)外收入那要交增值稅和企業(yè)所得稅嗎
同學(xué),你好 不需要繳納