你好,既然月底平賬了,為什么對方次月還給你們打款呢??
公司與老板之間的往來是做?借:其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收款?
老師,我想問一下,我們有一個公司沒有業(yè)務(wù),基本就是用來過賬的,每個月發(fā)生幾十比往來款,這個往來款是放其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付呢,我看之前會計做的比如往來付給別的公司的,有的做的其他應(yīng)付,有的又是其他應(yīng)收
股東與公司的往來,給員工墊資,其他應(yīng)收款,公司又從他那借款,還是用其他其他應(yīng)收款的貸方,還是說用其他應(yīng)付款
收到其他公司轉(zhuǎn)來的往來款,是做其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款
老師請問同一單位既有貨款又有往來款,請問貨款做應(yīng)收或應(yīng)付賬款,往來做其他應(yīng)收或其他應(yīng)付是嗎?
老師,現(xiàn)金折扣怎么處理呢?
老師我們24以前出售的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)會影響我們24年度的申報收入嗎,我們24年度申報的收入金額比我們24年的開票收入小,收入顯示不一致
B選項在做分錄時不是壞賬準備都抵消掉了嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準備 借:壞帳準備 貸:信用減值損失 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
請問說銷管財三大費用期末沒有余額,但是當月月底計提當月的工資,下個月發(fā)放,這樣這個就肯定有余額了哦,還有主營業(yè)務(wù)成本是月末要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
老師您好,我是一家建筑施工企業(yè),2017年承接了一個爛尾樓盤,于2019年完工,工程款只付一部分,現(xiàn)階段甲方(開發(fā)商)已無力償還,我公司能把債權(quán)轉(zhuǎn)移嗎?
老師您好,我公司是某第三方平臺,如幫客戶訂酒店,酒店250一天,手續(xù)費10,那我開票給客戶可以全額按代理經(jīng)濟*代訂酒店260開專票嗎? 還是開專票要按差價開,只能開手續(xù)費10那一部分?然后250由酒店自己開呢?
老師好,分紅只能針對未分利潤嗎,能把法定盈余公積和任意盈余公積也分了嗎
老師好,兩個股東鬧分家,大股東想做低近幾年的利潤,有什么好的辦法賬務(wù)處理嗎
問下老師,有個人力資源公司,分公司是給總公司代繳社保的,但當時沒有做總分機構(gòu)備案,分公司開差額發(fā)票給總公司入成本,過了3年分公司這邊的稅局覺得這個不可以開差額表,需要全部沖紅,導致總公司成本少了,而且當時總分機構(gòu)備案也沒法操作,現(xiàn)在總公司數(shù)據(jù)異常,缺少成本票!問下這種情況要怎么處理?
報關(guān)行看錯了小數(shù)點,本來1萬多,報成了17萬多,多報了16萬美金,這個一定得按17萬開銷項嗎?還是按正確的1萬多開票就好呢?
打的往來款
怎么處理呢
你好,因為已經(jīng)不欠了,再打款過來,應(yīng)當計入? 其他應(yīng)付款 核算?
那這樣不是其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款,同一公司都掛著了嗎
你好,你描述的情況,是的?
不可以弄成負的其他應(yīng)收款嗎
你好,負的其他應(yīng)收款,在資產(chǎn)負債表還是要在其他應(yīng)付款欄次體現(xiàn)啊?
什么意思。會自動體現(xiàn)嗎
你好,我的意思是應(yīng)當計入? 其他應(yīng)付款,而不是計入? 其他應(yīng)收款? 負數(shù)?