久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

請問說銷管財三大費用期末沒有余額,但是當月月底計提當月的工資,下個月發(fā)放,這樣這個就肯定有余額了哦,還有主營業(yè)務(wù)成本是月末要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎

2025-08-21 20:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-21 20:06

這是應(yīng)付職工薪酬有余額 借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬工資, 管理費用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 下一個月借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款

頭像
快賬用戶3860 追問 2025-08-21 20:08

那主營業(yè)務(wù)成本跟主營業(yè)務(wù)收入也都是月末要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤先嗎

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-21 20:13

是的 所有的收益類的科目都結(jié)轉(zhuǎn)

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
這是應(yīng)付職工薪酬有余額 借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬工資, 管理費用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 下一個月借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款
2025-08-21
先不管是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 利潤分配 未分配利潤 222,217.66 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 本年利潤 222,217.66 刪除這個,之后截圖科目余額表給我看下
2021-03-17
同學(xué)你好 計提的工資是需要轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本的
2020-09-14
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2022-12-08
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2022-12-16
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×