可以的,小企業(yè)會計準則可以這么做。
老師請問購買計算機鼠標和網(wǎng)卡總共390元,是今年5月的發(fā)票,可以入賬嗎?怎么做分錄,還有我們今年還有些之前月份的打車票和餐飲票這個月可以入賬做分錄嗎,謝謝老師
老師你好,請問去年企業(yè)所得稅未計提,直接做支付分錄了,今年是該用 以前年度損益調整嗎,如果記賬軟件里沒有這個科目可以用什么代替呢,謝謝
老師,請問公司2021年前三個季度企業(yè)所得稅申報收入比賬上收入多8萬元,申報凈利潤比賬上多60萬,這種情況在第四季度報表里可以調整嗎?該怎么調整?以前沒做過,請老師指導一下。謝謝
請教老師,如果不看利潤表,給股東解釋虧損多少,可以就單純的用這個辦法嗎? 就是用銀行貸款+應付余額+預收余額-應收余額-預付余額-銀行余額-現(xiàn)金余額,這個等式可以嗎?謝謝 請指點這個等式里有什么問題,需要加什么,減什么,前提是不用利潤表,求實際的盈虧,謝謝
老師請問一下,剛收到2021年的銀行賬單,之前沒計提的附加稅,還可以這么入賬嗎?如果不可以,請問分錄怎么做,謝謝指點
老師您好,個體戶房屋租賃報經(jīng)營所得還是財產(chǎn)租賃所得
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務:1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當月銷項稅額;(2)業(yè)務4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當月進項稅額轉出;(4)當月應繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務收入,如何計算勞務個稅
你好請教,我剛入職的公司二四年10月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當月的未開票銷售收入?