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老師,請(qǐng)問(wèn)公司2021年前三個(gè)季度企業(yè)所得稅申報(bào)收入比賬上收入多8萬(wàn)元,申報(bào)凈利潤(rùn)比賬上多60萬(wàn),這種情況在第四季度報(bào)表里可以調(diào)整嗎?該怎么調(diào)整?以前沒(méi)做過(guò),請(qǐng)老師指導(dǎo)一下。謝謝

2022-01-04 11:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-04 11:34

你好,可以調(diào)整,你把多確認(rèn)的收入做沖回處理,紅字或者反向沖都可以的

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快賬用戶3474 追問(wèn) 2022-01-04 11:38

哦哦,老師,收入主要是無(wú)票收入報(bào)多了,這個(gè)季度把無(wú)票收入直接少申報(bào)8萬(wàn)元,最終全年度賬稅收入一致,這樣操作可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-04 11:39

是的,您的理解完全正確

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快賬用戶3474 追問(wèn) 2022-01-04 11:43

老師,多申報(bào)了60萬(wàn)的利潤(rùn),我看了一下是之前每個(gè)季度申報(bào)的成本及費(fèi)用與賬上都不相符,而且都比賬上少報(bào),主要原因是先報(bào)的,后面又做的賬,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我該怎么調(diào)整呢?

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齊紅老師 解答 2022-01-04 11:46

你這個(gè)月就把真實(shí)做出來(lái),報(bào)稅就可,多調(diào)減少好,少報(bào)做計(jì)提

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快賬用戶3474 追問(wèn) 2022-01-04 11:47

老師,沒(méi)聽(tīng)明白

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齊紅老師 解答 2022-01-04 11:49

就是你調(diào)整錯(cuò)賬,按照調(diào)整后金額做季度申報(bào)

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快賬用戶3474 追問(wèn) 2022-01-04 11:53

賬上的是對(duì)的,是申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)申報(bào)錯(cuò)了,費(fèi)用成本都少申報(bào)了

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齊紅老師 解答 2022-01-04 11:55

那你這個(gè)月填寫(xiě)時(shí)按照正確填寫(xiě)就可以了,跟賬上是一致的

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快賬用戶3474 追問(wèn) 2022-01-04 11:57

季度不一致,只要年末賬稅余額一致就可以,請(qǐng)問(wèn)是這個(gè)意思嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-04 11:59

你現(xiàn)在不是報(bào)第四季度嗎?這個(gè)季度調(diào)整好了就行了

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快賬用戶3474 追問(wèn) 2022-01-04 12:04

是的報(bào)第四季度,調(diào)整是把申報(bào)的數(shù)據(jù)按賬上本年累計(jì)數(shù)倒擠出來(lái),這樣是對(duì)的吧老師?

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齊紅老師 解答 2022-01-04 12:07

你到倒擠是什么意思?

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快賬用戶3474 追問(wèn) 2022-01-04 12:16

就是賬上第四季度報(bào)表做完了,然后企稅申報(bào)數(shù)按照賬上利潤(rùn)表里的本年累計(jì)數(shù)減掉前三個(gè)季度申報(bào)的金額,倒擠出來(lái)的就是調(diào)整后要申報(bào)的數(shù)

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快賬用戶3474 追問(wèn) 2022-01-04 12:17

老師我理解就是這個(gè)意思

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齊紅老師 解答 2022-01-04 12:20

不是啊,你是按照本年累計(jì)金額填寫(xiě)所得稅申報(bào)表的

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快賬用戶3474 追問(wèn) 2022-01-04 12:23

哦哦,對(duì)對(duì),和利潤(rùn)表混了。老師就是按照賬上全年累計(jì)金額填寫(xiě)第四季企稅申報(bào)表,是這樣對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-04 12:24

是的,你把賬做完,直接填寫(xiě)申報(bào)表就成了

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快賬用戶3474 追問(wèn) 2022-01-04 12:28

哦哦,老師資產(chǎn)負(fù)債表每季度也是對(duì)不上,做完第四季度賬,資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債表按各科目對(duì)應(yīng)項(xiàng)目余額申報(bào),這樣對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-04 12:28

對(duì),你就按照及第四季度利潤(rùn)表填寫(xiě)申報(bào)表,財(cái)報(bào)也對(duì)應(yīng)上就可以了

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2024-11-28
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關(guān)于無(wú)票收入的處理,根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定,無(wú)票收入也需要進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和稅務(wù)申報(bào)。您在今年的增值稅申報(bào)表中增加了無(wú)票收入,并同步增加了收入到第四季度的所得稅申報(bào)表,這是正確的做法。 您在賬務(wù)處理上沒(méi)有反結(jié)賬到去年去改賬,而是在今年做了以前年度損益調(diào)整。這可能導(dǎo)致財(cái)務(wù)軟件中引出的去年利潤(rùn)表不包含這些調(diào)整,從而與稅務(wù)申報(bào)的年度財(cái)務(wù)報(bào)表存在差異。 在這種情況下,您需要根據(jù)實(shí)際的會(huì)計(jì)處理和稅務(wù)規(guī)定來(lái)準(zhǔn)備稅務(wù)年度財(cái)務(wù)報(bào)表。盡管以前年度損益調(diào)整不影響去年利潤(rùn)表,但在稅務(wù)申報(bào)時(shí),您需要確保所申報(bào)的年度財(cái)務(wù)報(bào)表與您的稅務(wù)處理一致,即包含無(wú)票收入的影響。
2024-04-18
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