您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下
以前計(jì)提多了增值稅要怎么沖減
老師你好,我公司是小規(guī)模,增值稅及附加稅計(jì)提多了怎么沖平?
前期多計(jì)提的增值稅怎么沖平
多計(jì)提的增值稅怎么處理,如果要沖減怎么沖
多計(jì)提的附加稅沖平會(huì)計(jì)分錄怎樣做?所得稅多計(jì)提的怎樣沖?
預(yù)交了跨區(qū)域稅款,申報(bào)期帶不出來(lái),怎么辦?
老師您好,3月做賬做了庫(kù)存現(xiàn)金,6月份有對(duì)公轉(zhuǎn)賬過(guò)來(lái)了,老師怎么調(diào)賬。求分錄。謝謝老師
資產(chǎn)負(fù)債率的公式是什么
老師/:coffee,我們公司是山東的一家建筑安裝公司,主要是光伏發(fā)電的安裝,現(xiàn)在有一個(gè)光伏工程在河北,我們主要是給他干勞務(wù)那塊,需要給他開(kāi)9%的勞工程款發(fā)票,開(kāi)發(fā)票的時(shí)候,需要選擇跨地市標(biāo)志嗎? 這個(gè)工程是不是需要開(kāi)外經(jīng)證???
聽(tīng)注會(huì)的會(huì)計(jì)和財(cái)管課,做注會(huì)的題。最后在刷幾套試卷。能去考稅務(wù)師的會(huì)計(jì)與財(cái)管嗎
老師您好,單位的固定資產(chǎn)汽車(chē)已經(jīng)提完折舊了,這個(gè)月處理二手車(chē)收回204000,那我完整的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?
老師你好,想請(qǐng)教你下之前我做的應(yīng)收是借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這個(gè)是開(kāi)的普票,現(xiàn)在是7月我們現(xiàn)在轉(zhuǎn)變一般納稅人,也就是開(kāi)普票 跟專(zhuān)票不一樣了是么,我這有個(gè)分錄是25.6月做的,后面我要開(kāi)專(zhuān)票給人家的話是不我就可以抵扣了,我借:應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不含稅收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額是這樣么?因?yàn)槲疫@個(gè)是做內(nèi)帳的,我想問(wèn)下我這個(gè)是直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入含稅收入不做增值稅的可以么?如果不可以我如何操作分錄呢?
老師,如果第1季度利潤(rùn)10萬(wàn),繳納了5000元的企業(yè)所得稅,第2季度虧損了20萬(wàn),如果按照年度累計(jì)就不需要繳納企業(yè)所得稅了,那第一季度繳納的5000元,怎么退回來(lái)呢?
將廠房租給別的公司,水電費(fèi)由我們代繳。我們開(kāi)給對(duì)方的水電費(fèi)發(fā)票,需要繳納印花稅嗎
購(gòu)銷(xiāo)合同的按次申報(bào),是收到合同的15日內(nèi)申報(bào),還是下月的15號(hào)之內(nèi)申報(bào)
做相反的分錄紅沖就可以啊。